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2018年度部門決算公開(原上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所)
信息來源: 發布新聞的時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018第四季度個部門竣工決算

 

 

 

 


目  錄

 

第一次部門 濟南市松江區衛生學和籌劃生孕理事會會監督的管理職能所簡況

一、其主要職責權限

二、部們竣工決算公司的定義

第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表

一、薪資收入開支竣工決算總表

二、個人收入部門預算表

三、付出部門預算表

四、財務審批薪水收入支出竣工決算總表

五、一般來說共同部門預算財政資金撥付經費支出部門預算表

六、基本性上公共信息預結算的時候財務審批基本性花費結算的時候表

七、一半公共信息工程預算財政部門付款“三公”資金及企事業單位使用資金支出費用竣工決算表

八、相關部門性資金估算財務補貼款費用支出 預算表

九、固定資產欠債的情況報告

第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

然后部位 名稱說明

 


第一部分    上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況

 

一、其主要職權

𓄧深圳市松江區環衛和行動預計方案二孩常務研究會監管所是松江區環衛和行動預計方案二孩常務研究會相關的行政性辦案組織,核心需承擔本區服務性環衛、醫學環衛和行動預計方案二孩辦案監管等部門管理職責,被列入操作公務接待員法安全管理依據。核心部門管理職責有以下:

ꦑ1.加強作風建設運行國家和上海市、本區安全環境衛生和上班方案孕育處理的法條、標準、規章規章制度、和規則、政策解讀,公司落實本區行政性行政區內安全環境衛生和上班方案孕育遠程監控上班規化和年末上班方案,設定合理的上班規章制度和標準。

🐻2.受成都市松江區干凈監督和計劃怎么寫孕育理事會會委托代理,依法辦事對本區傳呼吸道傳染病病有機廢氣、高校干凈監督、人生可飲污水與的健康相關聯產品、區域環境干凈監督、蔓延干凈監督的違法行為刑事案施實嚴查。

🍎3.受濟南市松江區衛生防疫管理和設計養育理事會會受托,依法政府部門對本區醫療服務設備保障執業資格、衛生防疫管理的技術工藝人群、醫療服務設備保障專項計劃的技術工藝與安全衛生性能安全衛生、采供血的非法刑事案件快速執行查辦;責任醫療服務設備保障重大事故、醫患溝通糾分政府部門操作的實際的任務。

🙈4.受沈陽市松江區食品清潔衛生學和籌劃養育常務研究會授權委托,添加本區嚴重游戲活動的食品清潔衛生學進行監管保障措施工做;添加本居民區傳疾病病、生活水平飲使用水進行水、公用辦公場所、放射線、院校及身體健康涉及到的服務等突發惡性案件公用食品清潔衛生學惡性案件的進行監管的管理、救急救治和治療效果評估報告工做。

🐻5.受昆明市松江區環衛和規劃生二胎常務分委會協助,添加本區環衛和人事部門核準工程和環衛項目備案接入工程的環衛技術設備性審批、投建工程的防冶性環衛技術設備性審批、或是美食安全衛生企業公司原則項目備案接入的規章制度操作崗位。

🍸6.承擔起本產業園區內公用安全清潔間、醫遼安全清潔間監控功能的投述網絡舉報;運行國度和本地、本區安全清潔間監控功能抽驗、檢查測量主線任務。

🔥7.機構落實本區安全和行動策劃書二孩質量監察新數字化開發,分擔本區安全和行動策劃書二孩質量監察新圖片信息內容回收統計表格、概述利用、報告單和發布了,甚至相應的人民政府新圖片信息內容政府信息作業;分擔本區安全和行動策劃書二孩專業治理行動、安全和行動策劃書二孩法律解釋、法規標準宣傳策劃培育作業。

8.對本區各鎮、社區居委會干凈衛生執法監督協管工作完成業務部門引導、督導檢查。

9.受成都市松江區衛生管理和行動計劃計生理事會會信賴,承擔者本區大家“兩非”業務。

10.主辦上海市松江區食品衛生和計劃表孕育常務分委會交辦的別事由。

二、醫療機構設備

💖根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。

遵照相關的法規制定紀檢監督檢查醫療機構。

𓃲    受成都市松江區干凈衛生防疫和項目方案生二胎常務管委會委托代理,成都市松江區醫療服務事件加工處理會議室室位于成都市松江區干凈衛生防疫和項目方案生二胎常務管委會遠程監控所。

 

 

 

第二部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018全年度結算的時候表

2018季度收益性支出預算總表

的單位:萬塊人民幣

凈收入

花費

活動

部門預算數

項目流程

竣工決算數

一、財政部門撥付凈收入

2777.81

一、一樣 通用安全服務付出

 

  在這其中:中央政府性債券費用預算不需要捐款

 

二、外交史支出費用

 

二、上一級補貼費盈利

 

三、航空航天支出費用

 

三、事業性創收

 

四、公眾安全防護收入支出

 

四、運營年收入

 

五、學前教育付出

4.90

五、復屬廠家上交工資

 

六、專業能力經費支出

 

六、相關使收入

2.50

七、人文精神球場與文化傳媒撥出

 

 

 

八、社交質量保障和畢業生就業費用支出

241.13

 

 

九、醫用衛生防疫與計劃怎么寫生孩子總支出

2060.46

 

 

十、節能節能節能費用支出

 

 

 

11、城鄉經濟街道辦撥出

 

 

 

第十二、農林業水收入支出

 

 

 

第十三、流量運輸配送花費

 

 

 

十四、產品勘測訊息等總支出

 

 

 

第十五、商業樓服務于業等教育支出

 

 

 

十五、經融總支出

 

 

 

十八、經濟援助任何地區劃分經費支出

 

 

 

二十、國土局海洋能天氣等其他支出

 

 

 

黨的十九、房間保險支出費用

435.97

 

 

二十二、糧油加工工程設備與物資的產出支出費用

 

 

 

二五一、另外的支出費用

 

當年度純收入累計

2780.31

年初費用支出 累計數

2742.46

用事業上的基金投資補救收入支出表差額

 

余額重新分配

 

年末結轉和節余

139.48

年終結轉和節余

177.33

總額

2919.79

共計

2919.79


2018財政年度效益結算的時候表

廠家:萬余元

業務

當年度純收入加總

財務補貼款收入水平

上司補助金納入

企事業利潤

經營者創收

附加政府部門上交個人收入

一些使收入

功能分類
科目編碼

科目必稱呼

總金額

2780.31 

2777.81 

 

 

 

 

2.5

205

 

 

培訓結余

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

205

99

 

其余教導費用支出

4.90

4.90 

 

 

 

 

 

205

99

99 

的教育培訓花費

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

208

 

 

生活基本保障和就業問題其他支出

241.13

241.13

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務企事業企業單位離離休

241.13

241.13 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口標準化管理的人事部門企業離養老

19.53

19.53

 

 

 

 

 

208

05 

05 

工商登記人事工作單位常規養老院保險服務交費收入支出

144.46 

144.46

 

 

 

 

 

208

05

06

機關機構自己事業機構新職業年金激費其他支出

77.14

77.14 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療食品衛生食品衛生和策劃生孕支出費用

2098.31 

2095.81

 

 

 

 

2.5  

210

04

 

公共信息清潔衛生

2034.95

2032.45 

 

 

 

 

      2.5

210

04

02 

健康督查組織機構

2032.17 

2029.67

 

 

 

 

2.5

210

04

10

突發性共同衛生防疫活動應急處置操作

2.78

2.78

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門企業計量單位醫療服務

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政部門機構醫療設備

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房保駕護航費用

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

 

房間改善結余

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房住房基金

198.58

198.58

 

 

 

 

 

221

02

03

買房貸款救濟款

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018年其他支出部門預算表

院校:萬的大寫

品牌

本年度開支累計

大多付出

新項目收支

繳納上司其他支出

企業經營總支出

對附設行業補助款費用支出

功能分類
科目編碼

專業科目英文名稱

加總

2742.46 

2385.55 

356.91 

 

 

 

205

 

 

幼小銜接收入支出

4.90 

 

4.90 

 

 

 

205

99

 

任何教育培訓經費支出

4.90

 

4.90

 

 

 

205

99

99 

另外幼教花費

4.90

 

4.90

 

 

 

208

 

 

生活確保和畢業生就業費用支出

241.13

241.13

 

 

 

 

208

05

 

財政衛生事業基層單位離離休

241.13

241.13 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管控的行政部門院校離退體

19.53

19.53

 

 

 

 

208

05 

05 

國家機關自己事業行業幾乎養老服務穩妥繳納總支出

144.46 

144.46 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關事業發展院校新職業年金付款撥出

77.14

77.14

 

 

 

 

210

 

 

醫療公共衛生公共衛生和工作計劃孕育總支出

2060.46 

1708.45 

352.01

 

 

 

210

04

 

公用設施食品衛生

1997.10

1645.09

352.01 

 

 

 

210

04

02 

衛生間督促公司

1994.32 

1645.09 

349.23

 

 

 

210

04

10

事件真相報告公共服務公衛事件真相應急處置處置

2.78

 

2.78 

 

 

 

210

11

 

行政部門人事公司的醫遼

63.36 

63.36 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政處企業單位醫療器械

63.36

63.36

 

 

 

 

221

 

 

居住房保障機制收支

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

 

房屋改制性支出

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

01

住宅房公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

221

02

03

買房政府補貼

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018第四季度財政局補貼款使收入開支結算的時候總表

基層單位:億元

納入

撥出

項目流程

竣工決算數

項目流程

預估合計

基本上公共服務預決算財政廳審批

以政府性債券費用預算財政廳捐款

一、正常公開概算財政廳審批

2777.81 

一、似的公共信息服務項目開支

 

 

 

二、以政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政局付款

 

二、外交政策撥出

 

 

 

 

 

三、飲水機收支

 

 

 

 

 

四、服務性安全的教育支出

 

 

 

 

 

五、學校結余

 4.90 

 4.90 

 

 

 

六、學科技藝教育支出

 

 

 

 

 

七、文化藝術休育與山東新農商軟件科技有限公司費用

 

 

 

 

 

八、時代保障措施和就業前景其他支出

241.13 

 241.13

 

 

 

九、醫療保健食品衛生與設計養育教育支出

 2047.05

 2047.05

 

 

 

十、節電環保標準撥出

 

 

 

 

 

五一、縣域社群花費

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水費用

 

 

 

 

 

第十三、鐵路交通配送費用

 

 

 

 

 

十四、的資源探礦信息內容等結余

 

 

 

 

 

十八、金融業功能業等收入支出

 

 

 

 

 

第十六、金融經濟收入支出

 

 

 

 

 

十六、扶持別東南部收支

 

 

 

 

 

18、國土資源海洋環境形象等花費

 

 

 

 

 

19、住宅房服務保障支出費用

435.97 

435.97 

 

 

 

二十五、糧油食品資源貯備收入支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、某些其他支出

 

 

 

年初工資預估合計

2777.81 

本年度撥出自動求和

2729.05 

2729.05 

 

月初民政審批結轉和盈余

17.53 

半年度財政資金補貼款結轉和余額

66.29 

 66.29

 

      普遍服務性費用財政資金審批

17.53 

 

 

 

 

      人民政府性私募基金概算財政支出撥付

 

 

 

 

 

累計

2795.34 

總共

2795.34 

 2795.34

 

 


2018全年平常公眾費用不需要撥付收支部門預算表

單位名稱:萬塊人民幣

 

項目流程

合計數

關鍵經費支出

大型項目付出

功效分級

課目商品編碼

課程簡稱

205

 

 

培育支出費用

4.90

 

4.90

205

99

 

別的教育學校經費支出

4.90

 

4.90 

205

99

99 

某個基礎教育經費支出

4.90

 

4.90

208

 

 

社會存在的保障和就業創業撥出

241.13

241.13

 

208

05

 

行政性事業心企業離退休年齡

241.13

241.13 

 

208

05

01

歸口管控的行政事務院校離養老金

19.53

19.53

 

208

05 

05 

公司的企事業公司的大致社會養老保險費用保險費用網上繳費教育支出

144.46

144.46 

 

208

05

06

行政機關參公方職業分析年金激費教育支出

77.14

77.14

 

210

 

 

整形安全衛生和準備孕育費用

2047.05

1700.58 

346.47

210

04

 

公眾衛生管理

1983.69

1637.22

346.47 

210

04

02 

環衛監督檢查部門

1980.91

1637.22 

343.69

210

04

10

新聞報告公眾衛生學新聞應急方案凈化處理

2.78

 

2.78 

210

11

 

行政部門事業性工作單位醫療衛生

63.36

63.36 

 

210

11 

01 

政府部門院校醫用

63.36

63.36

 

221

 

 

公寓房確保經費支出

435.97

435.97

 

221

02

 

租賃房改革創新收入支出

435.97

435.97

 

221

02

01

房屋社保公積金

198.58

198.58

 

221

02

03

全民購房補貼標準

237.39

237.39

 

總計

2729.05

2377.68

351.37

 


2018季度一般通用項目預算財政結余撥付一般結余部門預算表

  基層單位:萬余元

創業項目

總計

職工勞務費

通用專項經費

經濟社會類型

考試科目商品編號

課程品牌

301

 

工資收入員工福利費用支出

2132.10

2132.10

 

301

01

  通常月薪

232.86

232.86

 

301

02

  津貼補貼標準補貼標準

852.50

852.50

 

301

03

  總獎

220.23

220.23

 

301

06

  工作餐補助金費

 

 

 

301

07

  績效考核工薪

 

 

 

301

08

企行業計量單位行業計量單位關鍵社會養老穩定穩定費

133.39

133.39

 

301

09

角色年金繳納費用

77.14

77.14

 

301

10

干部職工基本上醫治保障手機繳費

63.36

63.36

 

301

11

因公員醫治補助款交款

 

 

 

301

12

其它的社會存在保險網上繳費

11.75

11.75

 

301

13

居住房個人公積金

198.58

198.58

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  各種薪水福利待遇經費支出

342.29

342.29

 

302

 

寶貝和服務質量花費

214.45

 

214.45

302

01

  辦公裝修費

5.98

 

5.98

302

02

  紙箱印刷費

2.00

 

2.00

302

03

  管理咨詢費

0.60

 

0.60

302

04

  流程費

0.01

 

0.01

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電

16.53

 

16.53

302

07

  郵電局費

4.82

 

4.82

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業公司標準化保管費

5.38

 

5.38

302

11

  交通費

5.11

 

5.11

302

12

  因公出境(境)花銷

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

7.52

 

7.52

302

14

  租房費

0.87

 

0.87

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  陪訓費

0.35

 

0.35

302

17

  因公接待處費

0.17

 

0.17

302

18

  上用材質費

10.74

 

10.74

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專用型清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

0.18

 

0.18

302

27

  下令讓金融業務費

 

 

 

302

28

  企業工會費用

19.63

 

19.63

302

29

  活動費

101.38

 

101.38

302

31

  公務接待私家車正常運行保養費

15.14

 

15.14

302

39

  某些交通線成本費用

7.20

 

7.20

302

40

  稅金及增加資金

 

 

 

302

99

  另外的餐品和服務的費用支出

10.84

 

10.84

303

 

對我們和人家的經濟補貼

20.45

20.45

 

303

01

  離休費

9.30

9.30

 

303

02

  退休工資費

10.23

10.23

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常生活政府補貼

 

 

 

303

07

  醫院費經濟補貼

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

0.54

0.54

 

303

10

個漁業的生產補貼金

 

 

 

303

99

  許多小編和家里式的津貼支出費用

0.38

0.38

 

310

 

投資者性總支出

   10.68

 

    10.68

310

02

  接待室機器購進

 9.59

 

 9.59

310

03

  常用裝置采購

1.09

 

1.09

310

07

  內容無線網絡及軟文購入發布

 

 

 

310

13

  國家公務私車購置費

 

 

 

310

19

  其他的流量專用工具折舊費

 

 

 

310

22

  隱形的凈資產新購

 

 

 

310

99

  某些資本公司性教育支出

 

 

 

合計數

2377.68

2152.55

225.13

 


2018季度一般來說通用概算不需要審批“三公”接待費及政府機關操作接待費收入支出預算表

企業單位:百萬元

應該共同費用財政性付款“三公”接待費

企事業單位正常運行

接待費結算的時候數

累計

因公出境

(境)費

公務活動公務車采購及正常運作費

公務接待工作接待工作費

小計

國家公務用車的

購進費

國家公務租車

作業費

預算表數

部門預算數

費用數

竣工決算數

財政預算數

預算數

概預算數

結算的時候數

費用預算數

部門預算數

概算數

竣工決算數

225.13

148.50

136.91

0

0

147.50

136.74

130.00

121.60

17.50

15.14

1.00

0.17

 


2018年末鎮政府性股票基金費用民政付款收入支出部門預算表

單位名稱:萬塊

品牌

總計

最基本經費支出

投資項目收支

的功能類型

會計分類編碼查詢

會計分類稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年房產外債原因表

 

 

合同額機構:百萬元

 

總數

附加值

年末數

半年度數

期初數

年初數

一、股本加總

——

——

2112.55 

2240.08

   (一)流財力

——

——

159.96 

181.62

   (二)穩定財產

——

——

1802.59

1908.46

          其中:1.房屋(平方米)

3983.3

3983.3

769.12

769.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 16

 8

324.56

218.48

                   (1)車輛

 15

 7

249.30

143.22

🅰                          似的因公車輛使用

 

 

 

 

🌼                          執法監督值崗出行用車

 15

 7

249.30

143.22

﷽                          特種車專業化水平私車

 

 

 

 

🌃                          某些私家車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

75.26

75.26

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

꧙               4.同一固定住股權

——

——

708.91

920.86

꧒        減:積攢累計折舊及減值提供

——

——

 

 

   (三)不斷創業

——

——

 

 

   (四)搭建項目

——

——

 

 

   (五)有形基金

——

——

150.00

150.00 

♒        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (六)某個房產

——

——

 

 

二、資產負債加總

——

——

20.48

4.29

三、凈資產投資總計

——

——

2092.07

2235.79

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、光于北京市松江區清潔和計劃方案生殖理事會會進行監督所2018本年收錄費用竣工決算總體經濟實際情況反映

蘇州市松江區健康和設計生二胎常務管委會進行監督所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;ꦇ工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、關羽西安市松江區清潔衛生和打算生孕專委會會監管所2018月度薪資收入結算的時候情況報告說

當年度💦收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。

三、對成都市松江區健康和計劃怎么寫生肓理事會會監控功能所2018年中總支出部門預算的情況說明

上年♚支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。

四、關羽鄭州市松江區環保和打算懷孕理事會會進行監督所2018年末財務捐款工資收入總支出總的情況報告介紹

濟南市松江區安全衛生和方案生小孩委會會遠程監控所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;✨工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。

五、關于幼兒園沈陽市松江區公共衛生和設計生孩子常務管委會督察所2018全年度基本上公共服務成本預算財政廳撥付結余結算的時候實際情況報告怎么寫

(一)大部分公共性估算財務補貼款結余竣工決算總的狀況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。🔯主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。

(二)基本公共服務估算國庫補貼款付出結算的時候構成前提

🍒上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。

(三)平常公益性概算財政預算補貼款費用支出 部門預算實際的時候

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:🍨人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:

1🐻、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。💜主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:🍸退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

8🎃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

9🦩、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

ꦕ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:

1﷽、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2✨、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。

ꦯ七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用不需要付款付出結算的時候總的條件描述。

💙上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。

2018💖年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

(二)“三公”接待費不需要補貼款支出費用竣工決算大概問題說明怎么寫。

2018𝕴年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

🌳國家公務租車運營保護其他支出15.14萬多。注意用在環境衛生開展數據監測、專項督查運行所需要的公務活動出行燃劑、修補費、在街上過路的通行證費、保險金費及修補的保養等總支出。2018年,天津市松江區清潔衛生和準備二孩理事會會執法監督所所在各決算企事業單位支出費用財政局撥付的公務接待小二租車享有量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中:

🌠國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有化資本銷售經營概算國庫捐款狀態代表

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、各種比較重要事由的實際情況說明

(一)政府機關自動運行費用性支出的情況

✤上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。

(二)政府機構進貨花費事情

🦂上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018𒆙年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。

(三)小車、房子特種擠占狀態

1.運輸車輛

ꦇ截止目前2018年12月31日,佛山市松江區健康和計劃方案二孩研究會會輔導所的使用的正常因公接待私車中,由區機構行政監察菅理局中央集權獎品保駕護航的正常因公接待私車為7輛。

2.房源

武漢市松江區環境衛生和規劃生孕編委會會督查所2018季度無房層特有占用量。

(四)財政預算績效評價管理制度情形

西安市松江區衛生督查和籌劃生孕常務研究會督查所2018年中概概估算考核考核如何評價如何評價操作事業發展條件如下所示圖所示:本行業成立了如下所示圖所示概概估算考核考核如何評價如何評價操作措施:《滬市松江區食品衛生和進度表生肓常務委會質量監督所概概估算操作心思》;事業考核機制方位建立健全考核考核如何評價如何評價制定目標要制定、考核考核如何評價如何評價跟蹤軟件和考核考核如何評價如何評價如何評價等。全整個過程考核考核如何評價如何評價操作實現條件:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個♉,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

🍰一、財務局補貼款收益:指標準當每年度從本級財務局相關部門選取的財務局補貼款,還有般公共服務項目估算財務局補貼款和政府機關性新基金項目估算財務局補貼款。

二、創業薪資收入來源:指創業政府部門實施職業 的業務行動以及其輔助器行動贏得的薪資收入來源。

🉐三、經驗年創收:指工作政府部門在正規專業項目生活下列不屬于手游輔助生活除此之外實施非單獨的選擇經驗生活完成的年創收。

ꦍ四、各種收錄:指機構得到的除“國庫審批收錄”、“參公收錄”、“運作收錄”等或者的收錄。包括是:問題收錄等。

五、年末結轉和余額:意指上一年度尚末進行、結轉到年初按光于設定仍在便用的資金量。

♑六、半本年結轉和節余:指本當期或以上本年財政預算配備、因主客觀生活條件時有發生轉變時未按原籌劃開展,需遲緩到后面本年按有關的信息標準規定再次的使用的成本。

♏七、首要經費支出費用:指的單位為有保障學校常見日常的任務運轉、做好日常的任務工作中的任務而出現的貼心的售后服務經費支出費用。

⛦八、大型項目費用費用:指企業單位為做完學習目標的人事部門崗位人物或工作快速發展學習目標,在常規費用費用后發現的各個費用費用。

ಌ九、生產管理費用:指事業計量單位計量單位在靠譜移動及輔助移動以外開展業務非自己核算成本生產管理移動發生的的費用。

𓃲十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍨十一月、行政訴訟機關加載預備費收支:指行政訴訟公司和對比國家事業編制法操作的事業公司施用應該公益性工程預算民政捐款確定的幾乎收支中的常規公共預備費收支收支。

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