沈陽市松江區中醫學聯絡管理中心
2018年單位結算的時候
目 錄
1一部分 鄭州市松江區醫藥學討論會服務中心情況
一、重要職責權限
二、部分部門預算標準構造
第二部分 上海市松江區醫學交流中心2018年度部門決算表
一、收入水平經費支出預算總表
二、純收入預算表
三、開支結算的時候表
四、財政結余審批效益結余竣工決算總表
五、正常公眾概預算財政花費付款花費部門預算表
六、大部分通用概預算財務補貼款大多結余部門預算表
七、基本上公共性成本預算財政預算付款“三公”預備費及工商登記進行預備費經費支出結算的時候表
八、政府辦公室性母基金估算財政局撥付經費支出部門預算表
九、資產投資負債率環境表
第三部分 上海市松江區醫學交流中心2018年度部門決算情況說明
4.局部 代詞定義
第一部分 上海市松江區醫學交流中心概況
一、 主要是職能作用:
ꦇ醫學交流中心位于上海市松江區樂都路193號1號樓,主要承擔本區醫療保健咨詢、健康教育、醫學科研、崗位培訓、學術交流;組織醫療事故技術鑒定。為全額撥款的事業單位,法定代表人顧雪鋒。
二、機購設立
2002年10月經編委批準設立上海市松江區醫療事故鑒定中心(批準文號:滬松編字【2002】第81號)。
ಌ應設主任委員室(文秘人員長室)、還長室、企業辦公場所區室(企業辦公場所區室、檢測企業辦公場所區室)、財稅室。
第二部分 上海市松江區醫學交流中心2018年度部門決算表
2018本年盈利性支出預算總表
計量單位:萬是
收入來源 |
撥出 |
||
的項目 |
結算的時候數 |
產品 |
結算的時候數 |
一、財政支出補貼款使收入 |
553.74 |
一、常見共公服務性經費支出 |
|
中間:地方政府性新基金概預算財政資金付款 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
二、上級領導經濟補貼純收入 |
|
三、民防費用 |
|
三、創業工資 |
|
四、公用設施安全的結余 |
|
四、運作收入水平 |
|
五、育兒教育性支出 |
229.24 |
五、附加行業繳納利潤 |
|
六、科學性技木經費支出 |
|
六、同一純收入 |
|
七、文明體育運動與新傳媒性支出 |
|
|
|
八、的社會得到保障和大學生就業費用 |
40.58 |
|
|
九、醫院環衛與項目懷孕費用支出 |
275.20 |
|
|
十、能效優質收支 |
|
|
|
國慶、新農村社區服務站撥出 |
|
|
|
十三、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
十四、交通出行運輸業教育支出 |
|
|
|
十四、成本勘查消息等總支出 |
|
|
|
十六、業務貼心服務業大頭等收入支出 |
|
|
|
十五、金融創新結余 |
|
|
|
十六、支援任何城市收入支出 |
|
|
|
十七、土地資源浮游生物氣象觀測等結余 |
|
|
|
十八、個人住房有效保障了開支 |
9.23 |
|
|
三十五、調味品武器裝備存量其他支出 |
|
|
|
二十一國慶、的結余 |
|
年初創收累計 |
553.74 |
當年度花費加總 |
554.25 |
用衛生事業私募基金補上結余差額 |
|
節余左右 |
|
年終結轉和節余 |
57.46 |
歲末結轉和盈余 |
56.94 |
累計 |
611.19 |
總額 |
611.19 |
2018第四季度收入水平預算表
行業:萬多
投資項目 |
年初工資自動求和 |
財務補貼款使收入 |
上司補貼政策盈利 |
事業心工資 |
營運工資 |
所屬方上交利潤 |
某個薪水 |
||||
功能分類 |
課程和科目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
553.74 |
533.74 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育輔導收入支出 |
229.21 |
229.21 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修申請及培訓學習 |
229.21 |
229.21 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓學校付出 |
229.21 |
229.21 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別學校花費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一培訓費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
發展保障措施和人才需求結余 |
40.58 |
40.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性衛生事業企業單位離退居二線 |
40.58 |
40.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業公司離離休 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關政府部門創業政府部門常見頤養穩妥繳納費用收入支出 |
29.01 |
29.01 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政基層單位教育事業基層單位角色年金交費其他支出 |
10.81 |
10.81 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院衛生學與計劃怎么寫生二胎收入支出 |
274.72 |
274.72 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門視野基層單位醫療衛生 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業機關單位醫用 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
|
210 |
99 |
|
的醫疔干凈與工作方案二孩開支 |
261.88 |
261.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
99 |
01 |
各種醫遼衛生間與工作方案生小孩收支 |
261.88 |
261.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房有保障費用支出 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
… |
房屋改草經費支出 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
|
2018全年度總支出預算表
院校:千元
投資項目 |
當年度費用自動求和 |
基本上收支 |
新項目總支出 |
上交上級部門撥出 |
生產經營支出費用 |
對加盟單位名稱補貼其他支出 |
||||
功能分類 |
考試科目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
554.25 |
227.44 |
326.82 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教導費用 |
229.24 |
|
229.24 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修生及培養 |
229.21 |
|
229.21 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
教學教育支出 |
229.21 |
|
229.21 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某個的教育其他支出 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個培育花費 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界得到保障和大學生就業花費 |
40.58 |
40.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業上的行業離退居二線 |
40.58 |
40.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野廠家離養老金 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關參公公司的關鍵養老生活穩定付款總支出 |
29.01 |
29.01 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關創業企業職業選擇年金付費其他支出 |
10.81 |
10.81 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學衛生間與行動計劃生二胎支出費用 |
275.20 |
177.62 |
97.58 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門人事企事業單位考試醫療衛生 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業機構醫疔 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
210 |
99 |
|
另外的社區醫療干凈與計劃表懷孕付出 |
262.37 |
164.79 |
97.58 |
|
|
|
|
210 |
99 |
01 |
同一整形公共衛生與項目二孩付出 |
262.37 |
164.79 |
97.58 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間有保障支出費用 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
… |
房產教育體制改革開支 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
2018半年度財政廳審批薪水教育支出預算總表
企業:萬塊人民幣
年收入 |
付出 |
||||
品牌 |
預算數 |
工程項目 |
總計 |
通常情況公共服務預算表財政局審批 |
政府辦公室性母基金預決算財政部門補貼款 |
一、一般來說公共信息估算國庫審批 |
553.74 |
一、尋常公益性的服務花費 |
|
|
|
二、現政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政支出撥付 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、防御結余 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全性總支出 |
|
|
|
|
|
五、教導開支 |
229.21 |
229.21 |
|
|
|
六、科學性技術性撥出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術體育競技與傳媒廣告撥出 |
|
|
|
|
|
八、世界 服務和出去上班費用支出 |
40.58 |
40.58 |
|
|
|
九、醫療管理環衛與設計生孕付出 |
275.20 |
275.20 |
|
|
|
十、節能公司健康開支 |
|
|
|
|
|
十一月、縣域社區服務中心開支 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水經費支出 |
|
|
|
|
|
第十三、公共交通裝卸搬運費用 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘查信心等撥出 |
|
|
|
|
|
二十、商家服務業等付出 |
|
|
|
|
|
第十六、風險管控付出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助一些地域收支 |
|
|
|
|
|
二十、土地淺海氣象臺等花費 |
|
|
|
|
|
十八、居住房保駕護航總支出 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
二十二、糧油食品防汛物資儲備量費用支出 |
|
|
|
|
|
二11、各種其他支出 |
|
|
|
年初創收合計數 |
553.74 |
上年費用支出 加總 |
554.22 |
554.22 |
|
月初財政局捐款結轉和余額 |
4.3 |
月底不需要捐款結轉和盈余 |
3.81 |
3.81 |
|
一樣公眾預決算財政局付款 |
4.3 |
|
|
|
|
區政府性債券費用財政性捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
558.03 |
總額 |
558.03 |
558.03 |
|
2018本年度一般的共公項目預算不需要付款性支出預算表
方:萬多
創業項目 |
累計 |
核心費用 |
大型項目收支 |
|||
功能模塊種類 會計分類識別碼 |
題目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育結余 |
229.21 |
|
229.21 |
205 |
08 |
|
出國培順及培順 |
229.21 |
|
229.21 |
205 |
08 |
03 |
培訓教育結余 |
229.21 |
|
229.21 |
205 |
99 |
|
另一文化藝術培訓費用 |
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他文化教育其他支出 |
|
|
|
208 |
|
|
時代的保障和人才需求花費 |
40.58 |
40.58 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業性部門離養老 |
40.58 |
40.58 |
|
208 |
05 |
02 |
參公企業離養老金 |
0.76 |
0.76 |
|
208 |
05 |
05 |
企業單位教育事業企業單位基礎醫養保險服務手機繳費開支 |
29.01 |
29.01 |
|
208 |
05 |
06 |
機關創業單位名稱創業單位名稱職業年金網上繳費開支 |
10.81 |
10.81 |
|
210 |
|
|
醫療機構干凈與工作方案懷孕收入支出 |
275.20 |
177.62 |
97.58 |
210 |
11 |
|
行政機關企事業標準醫療保健 |
12.84 |
12.84 |
|
210 |
11 |
02 |
企業組織醫療保健 |
12.84 |
12.84 |
|
210 |
99 |
|
另外醫遼健康與工作規劃生孩子付出 |
262.37 |
164.79 |
151.20 |
210 |
99 |
01 |
別整形環衛與設計計劃生育工作費用 |
262.37 |
164.79 |
151.20 |
221 |
|
|
商品房有效保障付出 |
9.23 |
9.23 |
|
221 |
02 |
… |
公房改草經費支出 |
9.23 |
9.23 |
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
9.23 |
9.23 |
|
自動求和 |
554.22 |
227.44 |
329.79 |
2018一年度基本的共同預算表民政付款基本的收入支出預算表
標準:千元
的項目 |
累計 |
工作員事業費 |
公共事業費 |
||
|
項目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金發福利撥出 |
212.9 |
|
|
301 |
01 |
大致工資收入 |
|
28.29 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
|
5.53 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助款費 |
|
7.04 |
|
301 |
07 |
考核的薪資 |
|
77.43 |
|
301 |
08 |
部門創業的單位大致醫養保險行業費 |
|
29.01 |
|
301 |
09 |
崗位年金交費 |
|
10.81 |
|
301 |
10 |
退休職工基礎診療保險費用手機繳費 |
|
12.84 |
|
301 |
11 |
國家國家公務員治療補貼政策激費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個市場保障措施繳納費用 |
|
3.83 |
|
301 |
13 |
個人住房北京公積金 |
|
9.23 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多很大打工族薪資社會福利費用 |
|
28.88 |
|
302 |
|
餐品和功能性支出 |
12.3 |
|
|
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
0.25 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手扣費 |
|
|
0.01 |
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
0.39 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
2.04 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
0.05 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
3.48 |
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
0.14 |
302 |
17 |
國家公務接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的素材費 |
|
|
0.7 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
|
|
2.26 |
302 |
29 |
福利金費 |
|
|
2.76 |
302 |
31 |
公務接待出行用車自動運行運維費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余交行成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減預算 |
|
|
|
302 |
99 |
別的物品和售后服務結余 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和小家庭的補助費 |
0.95 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
0.76 |
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補貼費 |
|
|
0.19 |
303 |
07 |
醫學費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們林業產生補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
某個一個人和企業的補貼教育支出 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性收支 |
1.28 |
|
|
310 |
02 |
商務辦公設施添置 |
|
|
1.28 |
310 |
03 |
專門的裝備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息wifi網絡及pc軟件購入更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動私家車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個交通配套工貝置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
有形資金購進 |
|
|
|
310 |
99 |
的資本公司性支出費用 |
|
|
|
自動求和 |
227.44 |
213.85 |
13.59 |
2018半年度一樣 公共性項目預算國庫撥付“三公”事業費及危險機關進行事業費其他支出部門預算表
機構:萬的大寫
通常情況下通用預算表財政局撥付“三公”經費支出 |
單位運轉 經費支出竣工決算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公回國 (境)費 |
國家公務用車的置辦及進行費 |
國家公務接代費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛 購置費費 |
公務活動小二租車 作業費 |
||||||||||
費用數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
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0.76 |
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0.76 |
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2018每年鎮政府性貨幣基金概預算財政部門補貼款費用支出 竣工決算表
機關單位:萬多
建設項目 |
預估合計 |
根本其他支出 |
產品費用 |
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工作分為 科目表編號規則 |
項目名字 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區醫學交流中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年資源外債事情表 |
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票額工作單位:余萬元 |
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數 |
實用價值 |
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年末數 |
歲末數 |
月初數 |
月底數 |
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一、資本加總 |
—— |
—— |
268.27 |
267.62 |
(一)流入房產 |
—— |
—— |
77.56 |
75.63 |
(二)固定好資金 |
—— |
—— |
190.71 |
191.99 |
其中:1.房屋(平方米) |
490 |
490 |
115.62 |
115.62 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
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♍ 平常國家公務買車 |
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🧜 聯合執法值勤專用車 |
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🦄 特種車正規高技術出行 |
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꧂ 某個私車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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𒅌 4.別特定債務 |
—— |
—— |
75.09 |
76.37 |
🦄 減:加權平均計提折舊及減值提前準備 |
—— |
—— |
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(三)不斷股權投資 |
—— |
—— |
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(四)在建網工程施工 |
—— |
—— |
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(五)隱形債務 |
—— |
—— |
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🌟 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其他資金 |
—— |
—— |
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二、債務自動求和 |
—— |
—— |
3.57 |
2.15 |
三、凈房產總計 |
—— |
—— |
264.70 |
265.47 |
第三部分 上海市松江區醫學交流中心2018年度決算情況說明
一、對於武漢市松江區醫學界討論主2018本年個人收入花費結算的時候綜合性情況發生就說明
滬市松江꧅區醫學交流中心2018年度收入總計為611.19萬元、支出總計為611.19萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加159.63萬元。主要原因:項目增加經費。
二、至于北京市松江區藥學交談中間2018每年營收竣工決算情況發生詳細說明
本年度收入合計553.74萬元,其中:財政撥款收入553.74萬元,占100%。
三、相對于滬市松江區中醫學交流學習公司2018年末費用支出 結算的時候情況講解
上年🍌支出合計554.25萬元,其中:基本支出227.44萬元,占41.04%;項目支出326.82萬元,占58.96%。
四、光于滬市松江區醫學界交談中心點2018季度國庫撥付薪資支出費用綜合性環境這說明
南京市松♎江區醫學交流中心2018年度財政撥款收支總決算558.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加170.05萬元,增長43.83%。主要原因:項目增加經費。
五、并于重慶市松江區醫療交流會中心的2018本年一半通用概預算財政廳捐款總支出竣工決算現狀代表
(一)一般的公共信息預竣工決算財務補貼款總支出竣工決算綜合癥狀
沈陽市松江區藥學座談會中間2018𒆙年度一般公共預算財政撥款支出554.22萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加170.83萬元,增長44.56%。主要原因:項目增加經費。
(二)常見公共服務預部門預算財政部門付款收入支出部門預算格局情況
濟南市松江🅠區醫學交流中心2018年度一般公共預算財政撥款支出554.22萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)229.21萬元,占41.35%;社會保障和就業支出(類)40.58萬元,占7.32%;醫療衛生與計劃生育支出(類)275.20萬元,占49.66%;住房保障支出(類)9.23萬元,占1.67%。
(三)基本上公共服務預算表不需要審批費用支出 預算具體的事情
深圳市ജ松江區醫學交流中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為605.21萬元,支出決算為554.22萬元,完成年初預算的91.57%。決算數小于預算數的主要原因:有職工請病假。其中:
1ཧ、教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為230萬元,支出決算為229.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:委院合作導師制支出減少。
2﷽、社會保障和就業支出。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。事業單位離退休 年初預算為0.91萬元,支出決算為0.76萬元,完成年初預算的83.52%;機關事業單位基本養老保險繳費支出 年初預算為26.61萬元,支出決算為29.01萬元;機關事業單位職業年金繳費支出 年初預算為10.54萬元,支出決算為10.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。
3⛎、醫療衛生與計劃生育支出:主要用于工資福利支出中的工資及商品和服務支出及對個人和家庭補助的支出。事業單位醫療 年初預算為12.74萬元 支出決算為12.84;其他醫療衛生與計劃生育支出 年初預算為315.17萬元,支出決算為261.88萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整及有員工請病假。
4🍸、住房保障支出:主要用于對個人和家庭補助中的住房公積金。住房公積金 年初預算為9.23萬元 支出決算為9.23萬元。
六、有關沈陽市松江區臨床醫學交換咨詢中心2018每年一般上公共信息財政性預算財政性補貼款一般費用支出 部門預算情況解釋
傷害市松江區生物學溝通學校2018♑年度一般公共預算財政撥款基本支出227.44萬元,包括人員經費213.85萬元,公用經費13.59萬元。基本支出中:
1🎐、工資福利支出212.9萬元,主要用于:在編及非編職工的基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、醫療保險、職業年金等支出。
2ꦡ、商品和服務支出12.30萬元,主要用于:辦公費、電費、郵電費、維修(護)費、工會費、福利費、其他交通費用.
3、對個人和家庭的補助支出0.95萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
4、資本性支出1.28萬元 主要用于購買辦公設備購置。
按出現圖片格式逐個介紹。
無般公用設施費用國庫付款常見結余的行業,作下敘說明:
重慶市松江區醫學交流中心局2018年度無一般公共預算財政撥款基本支出。
七、有關東莞市松江區生物學交流活動中間2018年終基本共同成本預算財政費用付款“三公”經費預算費用部門預算癥狀這說明
(一)“三公”專項經費財政預算審批費用支出 預算總體布局現狀詳細說明。
沈陽市松𒐪江區醫學交流中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.76萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:未發生公務接待。
2018🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是未發生。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是未發生。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是未發生。
(二)“三公”預備費民政撥付收支預算按照癥狀闡述。
滬市松江區醫學交流中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、對於昆明市松江區醫美聊天中心點2018第四季度部門性理財產品預算表財政花費補貼款花費部門預算前提說明書怎么寫
北京市松江區醫學交流中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國家股資本投資生產預決算財政資金撥付情況發生詳細說明
南京市松江區醫學交流中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、另外重要的相關事宜的現象詳細說明
(一)市直機關正常運行經費預算費用支出 情況下
西安市松江區醫學交流中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)當地政府采買付出狀態
成都市松江🧔區醫學交流中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1.28萬元,其中:貨物采購金額1.28萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2018ౠ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額1.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)運輸車輛、建筑特殊性需要狀況
上海市松江區醫學交流中心(單位)2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算工作績效工作現狀
上海市松江區醫學交流中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額230萬元;2018年度開展的績效評價項目1個🅠,涉及預算金額230萬元,平均得分63分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ౠ一、民政付款工資:指企事業單位年初度從本級民政行政部門選取的民政付款,還有普遍公開估算民政付款和市政府性投資基金估算民政付款。
二、事業創收:指事業政府部門搞好職業業務部門的生活下列不屬于輔助的生活得到的創收。
ꦡ三、經驗薪資:指事業心企業單位在專科保險業務活動還有氧化硅活動之余積極開展非自立成本計算經驗活動作為的薪資。
四、相關納入:指行業達成的除“財政廳撥付納入”、“事業上納入”、“企業經營納入”等范圍內的納入。
五、今年初結轉和余額:是以上一年度還不結束、結轉到當年度按關以明文規定重新選用的財力。
✅六、年底結轉和盈余:指年初度或半年前財政當一年度費用預算合理安排、因理性必備條件出現變始終無法 按原策劃方案,需延后到后財政當一年度按相關的英文明文規定再繼續施用的成本。
𒁏七、基本性其他總支出:指計量單位為后勤保障組織機構基本持續運行、完全基本日常任務日常任務而的發生的一項其他總支出。
ܫ八、產品付出:指的單位為進行相應的行政訴訟事業重任或事業發展趨勢制定目標,在差不多付出模版發生了的貼心的售后服務付出。
九、生產撥出:指參公廠家在專注運動及輔助工具運動本身積極開展非自主結算生產運動形成的撥出。
💯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♕11、危險機關行駛金費:指行政訴訟企業名稱和操作因公員法治理的事業心企業名稱用到通常共用費用預算財政預算捐款擬定的主要開支中的每天的共用金費開支。