傷害市松江區血站
2018當年度職能部門竣工決算
目 錄
一是地方 滬市松江區血站概貌
一、最主要職權
二、職能部門竣工決算公司的搭建
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
一、薪資收入費用支出 部門預算總表
二、收入水平部門預算表
三、撥出竣工決算表
四、財政廳付款個人收入總支出結算的時候總表
五、一般的公用費用財政收入支出捐款收入支出竣工決算表
六、正常公用設施成本預算財政資金撥付大多費用支出 預算表
七、尋常公共性項目預算不需要捐款“三公”勞務費及市直機關進行勞務費支出費用結算的時候表
八、政府機構性貨幣基金預算表民政撥付費用預算表
九、金融資產外債情況下表
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
4、那部分 代詞釋義
第一部分 上海市松江區血站概況
一、注意職能作用
(一)如果根據北京市衛生間和籌劃二孩常務政法委員會的的要求,在管區內開設有償轉讓捐血者的分享、鮮血的收集與備制、診療研究用血供貨或醫用用血的銷售業務指導性等工作的,維護診療研究用血健康、適時、有效性。(二)承受供血區域中超范圍內外周血保管的產品質量操作。
(三)對坐落區內內社區醫療中介機構的血庫對其進行性能掌控。
(四)承擔起區食品衛生和預計生孕分委會會交辦的世界任務。
(五)血站執業醫師證,還是應該遵照有關的法律專業、行政事務條例、章程和新技術正確。
二、部部門預算單位名稱購成
🉐給出出現職能,沈陽市松江區血站設6個獨立設置醫療機構,屬于:辦工室、體采科、供血科、總務科、資金科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
2018每年利潤經費支出部門預算總表
基層單位:百萬元
純收入 |
收入支出 |
||
產品 |
預算數 |
活動 |
預算數 |
一、國庫捐款利潤 |
1756.51 |
一、一樣 公開精準服務收入支出 |
|
表中:當地政府性投資基金估算財政部門補貼款 |
|
二、外交活動付出 |
|
二、上一級補助金工資 |
1.00 |
三、防御其他支出 |
|
三、事業上年收入 |
|
四、共公很安全收入支出 |
|
四、營運納入 |
|
五、培育撥出 |
2.04 |
五、其他企業單位上交年收入 |
|
六、物理學高技術撥出 |
|
六、各種薪資收入 |
159.60 |
七、古文化體育競技與文化傳媒性支出 |
|
|
|
八、世界 維護和專業教育開支 |
165.14 |
|
|
九、醫療器械公共衛生與準備生孕支出費用 |
1705.37 |
|
|
十、節省環境保護支出費用 |
|
|
|
十一月、城鄉居民片區經費支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水花費 |
|
|
|
第十三、交通出行運輸管理結余 |
|
|
|
十四、的資源勘查信心等付出 |
|
|
|
15、行業服務保障業等總支出 |
|
|
|
16、金融經濟撥出 |
|
|
|
二十七、經濟援助其他地方支出費用 |
|
|
|
十七、土地資源大海天氣等費用 |
|
|
|
十八、租賃房服務保障教育支出 |
34.55 |
|
|
三十五、油糧材料物資保障撥出 |
|
|
|
二11、某些支出費用 |
|
上年個人收入合計數 |
1917.11 |
年初撥出總金額 |
1907.10 |
用人事資金處理出入差額 |
|
余額確定 |
|
月初結轉和余額 |
64.15 |
年初結轉和余額 |
74.16 |
總額 |
1981.26 |
總共 |
1981.26 |
2018半年度個人收入預算表
院校:來萬
項目 |
本年度利潤累計 |
國庫捐款利潤 |
上級領導補助費利潤 |
參公個人收入 |
企業經營創收 |
附屬醫院的單位繳納年收入 |
同一工資 |
||||
功能分類 |
題目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
1917.11 |
1756.51 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
205 |
|
|
文化教育其他支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
學習及專業培訓 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
技術培訓結余 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場切實保障和畢業生就業支出費用 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務衛生事業方離退休之 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上行業離退居二線 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關創業企事業單位考試創業企事業單位考試幾乎社會個人養老保險公司保險公司付款花費 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企機關單位事業心企機關單位角色年金繳納其他支出 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治清潔與預計懷孕花費 |
1715.37 |
1554.77 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
|
公益性清潔 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
06 |
采供血中介機構 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
11 |
|
行政事務參公院校醫療保障 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業方醫療保障 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房服務收入支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改革方案開支 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
2018年度目標性支出結算的時候表
政府部門:上萬元
項目流程 |
本年度經費支出預估合計 |
基本性開支 |
投資項目經費支出 |
繳納上家費用 |
營運收支 |
對附加院校補助金收支 |
||||
功能分類 |
課程和科目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
1907.10 |
1094.97 |
812.13 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育教學收入支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
研習及培訓班 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培順收支 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展基本保障和專業教育結余 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企業發展單位名稱離辭職 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展院校離養老金 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關工作院校關鍵養老保險擔保交款開支 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關自己事業政府部門職位年金交款經費支出 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健公共衛生與記劃懷孕經費支出 |
1705.37 |
895.28 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息安全衛生 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血醫院 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業上的院校醫遼 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心單位名稱醫學 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保駕護航收支 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改革方案付出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
2018月度財政預算撥付收入水平支出費用預算總表
企事業單位:70萬
納入 |
收支 |
||||
好項目 |
預算數 |
項目 |
累計數 |
通常公眾民政預算民政捐款 |
當地政府性資金概算國庫付款 |
一、一樣公共信息費用不需要捐款 |
1756.51 |
一、普通公益性服務培訓經費支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性貨幣基金費用財政局補貼款 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事結余 |
|
|
|
|
|
四、服務性健康付出 |
|
|
|
|
|
五、培養教育支出 |
|
2.04 |
|
|
|
六、地理學技術撥出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術體育類與影視文化撥出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會確保和大學生就業總支出 |
|
165.14 |
|
|
|
九、醫療保障環衛與年度計劃生孕費用支出 |
|
1544.93 |
|
|
|
十、節約能源的環保教育支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉居民社區居委會教育支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水撥出 |
|
|
|
|
|
十四、鐵路交通公路運輸付出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源勘查新信息等付出 |
|
|
|
|
|
15場、商業圈服務的業等撥出 |
|
|
|
|
|
16、財經費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶任何位置經費支出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋能氣候等付出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、個人住房服務保障費用支出 |
|
34.55 |
|
|
|
三十五、糧油食品應急物資自給率其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、其它的開支 |
|
|
|
本年度薪水加總 |
1756.51 |
上年經費支出累計數 |
1746.66 |
1746.66 |
|
年終民政補貼款結轉和余額 |
64.15 |
歲末財政資金捐款結轉和節余 |
74.00 |
74.00 |
|
普遍公用費用不需要撥付 |
64.15 |
|
|
|
|
部門性新基金估算國庫審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
1820.66 |
共計 |
1820.66 |
1820.66 |
|
2018本年一半共同費用預算財務審批付出部門預算表
廠家:十萬
該項目 |
自動求和 |
關鍵收支 |
工作經費支出 |
|||
的功能劃分類別 項目打碼 |
專業科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教導費用 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
|
專科護士培訓課程及培訓課程 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
03 |
培訓學校其他支出 |
2.04 |
|
2.04 |
208 |
|
|
社交保駕護航和就業前景其他支出 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟教育行政單位名稱離退休之 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
02 |
事業院校離養老金 |
2.14 |
2.14 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業發展單位名稱幾乎養老生活保費交費總支出 |
122.24 |
122.24 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業發展公司專業年金納費結余 |
40.76 |
40.76 |
|
210 |
|
|
醫療服務環境衛生與打算養育開支 |
1544.93 |
895.28 |
649.65 |
210 |
04 |
|
公共服務健康 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
04 |
06 |
采供血單位 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
11 |
|
行政事務教育事業計量單位醫院 |
48.40 |
48.40 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展基層單位醫療保健 |
48.40 |
48.40 |
|
221 |
|
|
房間有效保障教育支出 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
|
商品房機構改革收入支出 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
自動求和 |
1746.66 |
1094.97 |
651.69 |
2018全年度通常情況服務性不需要預算不需要審批最基本經費支出結算的時候表
企事業單位:萬塊
品牌 |
總金額 |
人群資金 |
公共事業費 |
||
經濟條件區分 專業科目編號規則 |
考試科目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪會員福利結余 |
1002.11 |
1002.11 |
|
301 |
01 |
根本基本工資 |
104.64 |
104.64 |
|
301 |
02 |
經費政府補貼 |
24.55 |
24.55 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助金費 |
35.37 |
35.37 |
|
301 |
07 |
考核工資收入 |
396.11 |
396.11 |
|
301 |
08 |
市直機關自己事業企業單位關鍵醫療人壽保險人壽保險費用 |
122.24 |
122.24 |
|
301 |
09 |
職業的年金手機繳費 |
40.76 |
40.76 |
|
301 |
10 |
企業職工基礎整形穩定網上繳費 |
48.40 |
48.40 |
|
301 |
11 |
因公員診療補助金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的社會發展保護繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
公寓房北京公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的的薪資春節福利經費支出 |
195.49 |
195.49 |
|
302 |
|
產品和服務保障開支 |
77.49 |
|
77.49 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
8.11 |
|
8.11 |
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
06 |
水電費 |
11.45 |
|
11.45 |
302 |
07 |
輕工費 |
4.64 |
|
4.64 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管服務服務費 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
11 |
出差費 |
2.98 |
|
2.98 |
302 |
12 |
因公出境(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動到訪費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
18 |
專用工具村料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
1.56 |
|
1.56 |
302 |
27 |
下令讓銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金 |
13.35 |
|
13.35 |
302 |
29 |
福利微信費 |
9.92 |
|
9.92 |
302 |
31 |
公務活動車輛啟用定期檢查費 |
19.67 |
|
19.67 |
302 |
39 |
其他交通銀行雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外成本 |
|
|
|
302 |
99 |
任何進口商品和服務管理費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對各人和家人的補助費 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.20 |
0.20 |
|
303 |
10 |
他人農林業產量補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
另外個體戶和小家庭的補助費花費 |
0.12 |
0.15 |
|
310 |
|
資本公司性教育支出 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
02 |
辦公系統添置 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
03 |
上用機械新購 |
|
|
|
310 |
07 |
消息網洛及小軟件采購提升 |
|
|
|
310 |
13 |
因公公務車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的交通銀行專用工具購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
有形凈資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資源性費用支出 |
|
|
|
累計 |
1094.97 |
1002.46 |
92.51 |
2018本年普通公共性成本預算國庫審批“三公”事業費及政府機關執行事業費教育支出結算的時候表
政府部門:百萬元
般公用設施費用財政局付款“三公”預備費 |
部門電腦運行 預備費預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務私家車新購及程序運行費 |
國家公務到訪費 |
|||||||||
小計 |
公務接待買車 租賃費費 |
國家公務專用車 運轉費 |
||||||||||
概預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
0.00 |
20.50 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.50 |
0.21 |
2018季度政府部性新基金成本預算不需要撥付費用預算表
機構:萬的大寫
產品 |
合計數 |
大致其他支出 |
業務性支出 |
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功能性分類管理 科目必數字 |
幾個會計科目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區血站2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度財產債務事情表 |
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稅額廠家:億元 |
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用戶 |
市場價值 |
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期初數 |
年尾數 |
本年數 |
年終數 |
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一、固定資產加總 |
—— |
—— |
2098.61 |
2588.20 |
(一)出入資源 |
—— |
—— |
216.13 |
202.57 |
(二)一定金融資產 |
—— |
—— |
1882.48 |
2385.64 |
其中:1.房屋(平方米) |
1858.87 |
2182.87 |
682.65 |
682.65 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
423.73 |
867.62 |
(1)車輛 |
8 |
8 |
423.73 |
428.01 |
🌱 普通因公出行 |
1 |
1 |
17.43 |
17.44 |
🎶 執法監督值崗專車 |
|
|
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|
🐼 珍禽非常專業高技術專車 |
|
|
|
|
𒈔 其它的出行用車 |
7 |
7 |
406.29 |
410.57 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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439.61 |
3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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ꦯ 4.其他的比較固定資本 |
—— |
—— |
776.10 |
835.37 |
🌄 減:加權平均攤銷及減值安排 |
—— |
—— |
|
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(三)長期的投入資金 |
—— |
—— |
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(四)在新建網過程 |
—— |
—— |
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(五)無形之中房產 |
—— |
—— |
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🎶 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
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(六)各種資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的累計 |
—— |
—— |
116.70 |
93.13 |
三、凈資源自動求和 |
—— |
—— |
1981.91 |
2495.07 |
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
一、介紹北京市松江區血站2018全年度營收總支出結算的時候總體布局的情況這說明
深圳市松江區血站2018𒉰年度收入總計為1981.26萬元、支出總計為1981.26萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加346.73萬元。主要原因:工資福利支出增加。
二、有關北京市松江區血站2018半年度納入結算的時候現狀代表
當年度🌱收入合計1917.11萬元,其中:財政撥款收入1756.51萬元,占91.62%;上級補助收入1.00萬元,占0.05%;其他收入159.60萬元,占8.33%。
三、并于滬市松江區血站2018年支出費用竣工決算的情況代表
當年度꧃支出合計1907.10萬元,其中:基本支出1094.97萬元,占57.42%;項目支出812.13萬元,占42.58%。
四、對北京市松江區血站2018年財政資金付款收錄教育支出總體性條件就說明
佛山市松江區血站2018🤪年度財政撥款收支總決算1820.66萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加256萬元,增長16.36%。主要原因:工資福利支出增加。
五、對南京市松江區血站2018年中應該公用估算財務補貼款經費支出部門預算具體情況情況說明書
(一)一半共公預算財政資金補貼款花費預算總體經濟情況
武漢市松江區血站2018💙年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,占本年支出合計的91.59%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加277.15萬元,增長18.86%。主要原因:工資福利支出增加。
(二)基本共公成本預算財務捐款撥出部門預算組成部分癥狀
重慶市松江區血站2018🐼年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.04萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)165.14萬元,占9.45%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1544.93萬元,占88.45%;住房保障支出(類)34.55萬元,占1.98%。
(三)一般來說服務性成本預算財政性支出捐款性支出結算的時候實際現象
天津市松江區血站2018🅰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2189.09萬元,支出決算為1746.66萬元,完成年初預算的79.78%。決算數小于預算數的主要原因:幾個大型設備因招標原因未支付。其中:
1🍷、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2💟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為2.75萬元,支出決算為2.14萬元。
3ဣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為133.52萬元,支出決算為122.24萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算48.67萬元,支出決算為40.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5🧜、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人和家庭的補助。年初預算1884.01萬元,支出決算為1544.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員增加。
6꧑、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算63.42萬元,支出決算為48.40萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
7💝、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的住房公積金。年初預算46.73萬元,支出決算為34.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、針對昆明市松江區血站2018月度一樣共公估算財政資金補貼款通常花費預算時候表示
沈陽市松江區血站2018꧅年度一般公共預算財政撥款基本支出1094.97萬元,包括人員經費1002.47萬元,公用經費92.51萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1002.11萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出77.49萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3.對個人和家庭的補助支出0.35萬元,主要用于:獨生子女費、其他個人和家庭補助支出等。
4.資本性支出15.02萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海市松江區血站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費收入支出財政部門付款收入支出部門預算整體時候闡明。
西安市松江區血站2018ཧ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為20.50萬元,支出決算為19.88萬元,完成預算的96.97%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.67萬元,完成預算的95.95%;公務接待費支出決算為0.21萬元,完成預算的1.02%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:響應國家號召,節約各項開支。
2018𒆙年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少60.77萬元,降低75.35%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少60.98萬元,降低75.61%;公務接待費支出決算增加0.21萬元,增長0.21%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節約各項開支。公務接待費支出(增加)的主要原因是關于開展本市血液保障系統大調研。
(二)“三公”經費結余民政撥付結余部門預算具體癥狀癥狀證明。
2018༺年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.67萬元,占98.94%;公務接待費支出決算0.21萬元,占1.06%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出19.67萬元。其中:
🔴公務活動車輛正常運行維修結余19.67萬美金。重點用來行駛保險行業、維修保養與染料費等。2018年,北京市松江區血站分屬各成本預算組織成本財政資金付款的國家公務車輛使用存有量為8輛。
3、公務接待費支出0.21萬元。其中:
ꦇ國內公務接待支出0.21萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于血液保障系統大調研,列明公務接待批次1批、人次12人。
八、對濟南市松江區血站2018本年度區政府性理財產品預算表國庫捐款結余竣工決算具體情況反映
杭州市松江區血站2018年中無政府機構性股權基金預決算國庫捐款付出。
九、集體所有制資本生意成本預算民政審批狀態代表
沈陽市松江區血站2018一年度無國企資源生意費用預算財政廳付款總支出。
十、各種關鍵性特別注意的癥狀闡明
(一)政府部門操作事業費其他支出狀況
佛山市市松江區血站2018全年度三聚氰胺樹脂關運營事業費收支。
(二)現政府招標員費用環境
成都市松江區血站2018𝕴年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為535.47萬元,其中:貨物采購金額530.89萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額4.58萬元。
2018𒀰年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額328.98萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額206.49萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)汽車、房層特色占用率問題
杭州市松江區血站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算效績操作情況下
🔯上海市松江區血站2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額518.45萬元;2018年度開展的績效評價項目10個🀅,涉及預算金額518.45萬元,平均得分70分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目7個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌱一、財務財政性支出工程預算付款純收入:指現政府機構年初度從本級財務財政性支出工程預算機構得到的財務財政性支出工程預算付款,涵蓋通常情況公共性財政性支出工程預算財務財政性支出工程預算付款和現政府性母基金財政性支出工程預算財務財政性支出工程預算付款。
二、工作盈利:指工作工作單位實施行業服務的過程以及輔助的過程認定的盈利。
🅷三、合作經驗純利潤:指行業計量單位在工程專業行業項目名詞解釋手游輔助項目認知能力開始非單獨的分攤合作經驗項目認定的純利潤。
ꦓ四、其余凈個人營收:指院校達成的除“財政性補貼款凈個人營收”、“參公凈個人營收”、“合作經營凈個人營收”等外的凈個人營收。
五、期初結轉和余額:就是指上一年度還沒達成、結轉到本年度按密切相關法律法規再繼續食用的財政資金。
🌌六、年初結轉和節余:指當當季度度或半年前當季度估算設置、因事實狀況進行的變化不了按原策劃施行,需推遲到后后當季度按相關的英文要求不斷采用的現金。
七、最基本收支:指醫療機構為服務保障醫療機構正確高速運行、提交常規作業工作職責而發現的相關收支。
✤八、項目流程費用總收支 :指政府部門為做好指定的財政運行重任或事業性發展壯大夢想,在主要費用總收支 外面造成的各種費用總收支 。
⭕九、經營者的總收支:指事業發展企業在職業工作及輔助工作模版搞好非獨有成本計算經營者的工作情況的總收支。
ไ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
൲十一月、行政機關機關進行費用:指行政機關組織和依據公務活動員法管理方法的參公組織用一般的公共預決算財務捐款籌劃的總體花費中的臺賬公共費用花費。