南京市松江區泖港鎮小區干凈服務項目管理中心
2018全年部門管理預算
目 錄
首要素 廣州市市松江區泖港鎮社區居委會衛生監督服務培訓核心概述
一、首要職能部門
二、單位設備
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、個人收入結余預算總表
二、利潤部門預算表
三、收入支出結算的時候表
四、不需要付款營收付出預算總表
五、一樣 公眾項目預算財政部門付款經費支出竣工決算表
六、通常公用費用財政廳審批大體性支出竣工決算表
七、普遍公用設施概預算財務補貼款“三公”經費預算開支及國家機關正常運作經費預算開支開支預算表
八、政府部性基金投資估算財政部門補貼款費用支出 部門預算表
九、債務欠債的記錄表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
最后部份 詞表達
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、主耍功能
ꦆ泖港鎮街道辦事處貼心服務于的公司安全健康防疫情況貼心服務于的公司是一種所集醫療安全健康設備保障、預防措施、養生、痊愈、營養安全健康防疫保健知識輔導和準備養育技木專業指導為一身的表層街道辦事處貼心服務于的公司醫療安全健康設備保障安全健康防疫情況貼心服務于的系統。公司地處松江區西北部,南鄰金大山朱涇鎮,公司支付著泖港鎮的根本醫療安全健康設備保障、共公安全健康防疫情況和街道辦事處貼心服務于的公司安全健康防疫情況貼心服務于的崗位。
二、機購布置
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個含有設備,包擴:ಌ行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年終工資收入付出部門預算總表
標準:萬美元
工資收入 |
性支出 |
||
內容 |
竣工決算數 |
建設項目 |
竣工決算數 |
一、財政支出補貼款利潤 |
3,991.47 |
一、似的公共信息服務于其他支出 |
|
在這其中:政府性性資金預決算財政預算捐款 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
二、上級部門津貼年收入 |
|
三、航空航天費用支出 |
|
三、教育事業營收 |
4,715.75 |
四、公用設施安全可靠教育支出 |
|
四、經營管理薪資 |
|
五、文化藝術培訓開支 |
5.32 |
五、加盟部門上交國家使收入 |
|
六、科學學技術付出 |
|
六、別收入來源 |
405.80 |
七、傳統文化軍事體育與媒體支出費用 |
|
|
|
八、社會生活保障機制和擇業開支 |
26.97 |
|
|
九、醫療管理環境衛生與計劃方案發育教育支出 |
9,079.37 |
|
|
十、能效環保性總支出 |
|
|
|
十一月、縣域街道辦經費支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水花費 |
|
|
|
十五、公路網運輸配送收支 |
|
|
|
十四、影視資源探勘數據等其他支出 |
|
|
|
第十五、工業產品業等費用支出 |
|
|
|
第十六、金融科技結余 |
|
|
|
十六、救助別的地區劃分收支 |
|
|
|
18、國土資源海洋環境氣象學等經費支出 |
|
|
|
19、個人住房有保障開支 |
5.26 |
|
|
2、糧油食品運輸貯備付出 |
|
|
|
二五一、同一費用 |
|
上年純收入累計數 |
9,113.02 |
本年度結余累計 |
9,116.92 |
用自己事業貨幣基金補充收入支出表差額 |
116.59 |
余額配資 |
116.89 |
今年初結轉和節余 |
4.20 |
年終結轉和余額 |
|
總額 |
9,233.81 |
累計 |
9,233.81 |
2018一年度凈收入部門預算表
院校:萬的大寫
工作 |
本年度收錄合計數 |
財政支出撥付盈利 |
上家津貼納入 |
事業上收入來源 |
經營管理收錄 |
附加的單位上交工資 |
同一凈收入 |
||||
功能分類 |
課程稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9,113.02 |
3,991.47 |
|
4,715.75 |
|
0.00 |
405.80 |
|
205 |
|
|
教育培訓費用支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
規培及培訓課程 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓學習費用支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
市場保障措施和人才需求開支 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業發展單位名稱離退職 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
企業部門離退休工資 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
企業單位行業企業單位關鍵社會養老保障保障網上繳費費用 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關衛生事業組織專業年金繳付支出費用 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫學干凈衛生與項目生小孩支出費用 |
9,075.47 |
3,953.92 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
|
底層醫院環境衛生平臺 |
8,353.49 |
3,231.95 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展居委會衛生情況企業 |
8,349.40 |
3,227.86 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
09 |
其他的基層人員醫學環保學校付出 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公開食品衛生 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
核心通用干凈售后服務 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政部門行業企業醫療保障 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
行業的單位醫療管理 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
房間保障措施費用支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
公房變革教育支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018當年度總支出結算的時候表
廠家:W
產品 |
上年費用總金額 |
主要總支出 |
業務費用 |
上交領導支出費用 |
營業費用 |
對附屬政府部門補助款其他支出 |
||||
功能分類 |
科目必簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9,116.92 |
8,729.94 |
386.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼教經費支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
訪學及培養 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
教育培訓性支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社交保護和學生就業結余 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政部門參公計量單位離辭職 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上企業單位離辭職 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記工作企企業常規給養老險行業網上繳費總支出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業上的政府部門職業化年金繳納收支 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫用衛生學與年度計劃生肓總支出 |
9,079.37 |
8,697.72 |
381.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織診療健康中介機構 |
8,240.80 |
7,899.99 |
340.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城區域衛生管理系統 |
8,236.71 |
7,899.99 |
336.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
其他基層員工醫治衛生間裝置收支 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
服務性衛生 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
差不多公眾環衛服務性 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政機關人事基層單位醫治 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
工作政府部門醫院 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
公寓房服務支出費用 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
公房制度改革撥出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房房貸公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018本年度不需要付款納入費用支出 預算總表
企業單位:萬是
盈利 |
開支 |
||||
內容 |
部門預算數 |
建設項目 |
合計數 |
正常通用費用預算不需要捐款 |
市政府性私募基金預決算財政局付款 |
一、似的通用成本預算財政廳審批 |
3,991.47 |
一、平常通用服務性其他支出 |
|
|
|
二、當地政府性投資基金預決算財政局審批 |
|
二、外交關系費用 |
|
|
|
|
|
三、民防總支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全保障撥出 |
|
|
|
|
|
五、教導收入支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
六、物理學技術費用 |
|
|
|
|
|
七、文化水平軍事體育與傳媒廣告經費支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會有保障和大學生就業結余 |
26.97 |
26.97 |
|
|
|
九、醫療管理食品衛生與工作計劃生孩費用支出 |
3,953.92 |
3,953.92 |
|
|
|
十、節能減排綠色環保付出 |
|
|
|
|
|
11、新農村特別性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十三、鐵路交通業運輸業撥出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘測問題等支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、餐飲業服務項目業等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融投資費用支出 |
|
|
|
|
|
十二、支援許多地方付出 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源海底形象等開支 |
|
|
|
|
|
十八、居住房維護教育支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
20、調味品物資采購儲備庫收入支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、一些付出 |
|
|
|
年初薪資收入預估合計 |
3,991.47 |
年初支出費用累計數 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
今年初民政付款結轉和盈余 |
|
月底財政部門補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
一樣公益性概算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
國家性私募基金概預算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
3,991.47 |
總結 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
2018全年度大部分服務性項目預算財政部門撥付花費結算的時候表
企業單位:萬美元
項目流程 |
累計數 |
大致經費支出 |
品牌付出 |
|||
功能性總類 會計科目代碼 |
科目必名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
的教育收入支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
|
規陪及技術培訓 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
03 |
學習撥出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
208 |
|
|
時代擔保和就業的經費支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政管理企業發展標準離退休之 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
工商登記事業性計量單位常規養老院商業保險付費性支出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
部門參公公司職業角色年金手機繳費支出費用 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
210 |
|
|
治療衛生防疫與年度計劃生孩教育支出 |
3,953.92 |
3,572.26 |
381.66 |
210 |
03 |
|
基層工作醫遼衛生情況企業 |
3,231.95 |
2,891.13 |
340.81 |
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區服務中心衛生防疫構造 |
3,227.86 |
2,891.13 |
336.72 |
210 |
03 |
09 |
許多基本醫藥安全衛生機購結余 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
210 |
04 |
|
服務性衛生間 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
04 |
08 |
首要共公衛生監督精準服務 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
11 |
|
行政機關衛生事業行業診療 |
175.83 |
175.83 |
|
210 |
11 |
02 |
視野機構醫療器械 |
175.83 |
175.83 |
|
221 |
|
|
個人住房基本保障支出費用 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
|
房屋改善費用 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
自動求和 |
3,991.47 |
3,604.49 |
386.98 |
2018年終通常情況下公用概預算財政性付款核心教育支出預算表
企業:W
工程 |
總金額 |
職工專項經費 |
共用預備費 |
||
社會經濟分類別 考試科目數字 |
專業科目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資有福利付出 |
3,463.38 |
3,463.38 |
|
301 |
01 |
常見工資收入 |
405.84 |
405.84 |
|
301 |
02 |
津貼費補帖 |
238.12 |
238.12 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助費費 |
125.24 |
125.24 |
|
301 |
07 |
效績工資收入 |
1,313.23 |
1,313.23 |
|
301 |
08 |
行政機關衛生事業企企業首要社區養老人壽保費 |
19.26 |
19.26 |
|
301 |
09 |
職位年金付款 |
7.71 |
7.71 |
|
301 |
10 |
企業職員根本醫療設備保障繳納 |
175.83 |
175.83 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫治補貼申請書繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的的社會質量保障繳付 |
31.91 |
31.91 |
|
301 |
13 |
自建房公積金貸款 |
5.26 |
5.26 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的基本工資獎勵費用 |
1,140.98 |
1,140.98 |
|
302 |
|
淘寶產品和產品收支 |
141.11 |
|
141.11 |
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
印費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用原服務費 |
139.34 |
|
139.34 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務用車的行駛維護費 |
1.65 |
|
1.65 |
302 |
39 |
其他的道路服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品信息和售后服務教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對個和家居的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人農業科技產出補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
其它小編家庭成員生活的經濟補貼經費支出 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作的設備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化機租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
資料wifi網絡及軟件下載添置更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛租賃租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
某個交通線軟件工具購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿凈資產購買 |
|
|
|
310 |
99 |
的投資性性支出 |
|
|
|
總計 |
3,604.49 |
3463.38 |
141.11 |
2018全年通常情況下公用設施估算財政開支補貼款“三公”預備費及市直機關執行預備費開支預算表
企業單位:余萬元
常見公用預算表財政支出捐款“三公”預備費 |
市直機關自動運行 費用結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動私車購入及進行費 |
國家公務接待客人費 |
|||||||||
小計 |
因公用車的 租賃費費 |
因公用車的 行駛費 |
||||||||||
預算表數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
2018本年度市政府性股權基金預算表財政性撥付性支出部門預算表
方:萬美元
頂目 |
累計數 |
基本性撥出 |
該項目花費 |
|||
作用種類 會計分類商品編號 |
會計科目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
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|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018月度債務外債時候表 |
||||
|
|
額度組織:余萬元 |
||
|
使用量 |
意義 |
||
年終數 |
歲末數 |
本年數 |
月底數 |
|
一、基金加總 |
—— |
—— |
5191.38 |
5351.32 |
(一)還是流動性財力 |
—— |
—— |
2363.96 |
2309.20 |
(二)比較固定長期待攤費用 |
—— |
—— |
2827.42 |
3042.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
💖 基本公務接待出行用車 |
|
|
|
|
❀ 聯合執法值崗私家車 |
|
|
|
|
☂ 機械專注方法小二租車 |
|
|
|
|
𒁃 某個小二租車 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.80 |
ꦅ 4.其它固定住房產 |
—— |
—— |
1804.11 |
1859.01 |
🍸 減:累計額攤銷及減值備考 |
—— |
—— |
|
|
(三)持久成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿財產 |
—— |
—— |
|
|
🔴 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某個股權 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率合計數 |
—— |
—— |
426.02 |
379.98 |
三、凈債務加總 |
—— |
—— |
4765.36 |
4971.34 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相關北京市松江區泖港鎮居委清潔衛生服務質量核心2018年度目標收益其他支出部門預算環境承載力情況表示
深圳市松江區泖港鎮社區干凈干凈提供服務學校2018♕年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,專科門診醫院看病人數比去年加大,藥物等通用經費預算加大。
二、介紹蘇州市松江區泖港鎮片區食品衛生服務保障重點2018半年度收錄預算的情況表明
本年度🍎收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。
三、對深圳市松江區泖港鎮街道社區食品衛生的服務重點2018年末撥出預算事情闡述
年初ꦗ支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。
四、并于杭州市松江區泖港鎮小區衛生間服務于中間2018本年財政部門補貼款個人收入性支出總體布局情形說明怎么寫
武漢市松江區泖港鎮區域清潔衛生售后服務核心2018▨年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
五、更多北京市市松江區泖港鎮居委衛生情況服務于機構2018當年度通常服務性財政預算預算財政預算補貼款花費結算的時候事情反映
(一)般公共信息費用預算不需要撥付經費支出部門預算總體性狀況
佛山市松江區泖港鎮社區服務管理心中衛生防疫服務管理心中2018💖年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
(二)似的共公竣工決算民政審批費用竣工決算的結構時候
蘇州市松江區泖港鎮社區服務于站衛生監督服務于管理中心2018ℱ年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。
(三)通常公益性估算不需要捐款費用支出 預算具體問題問題
南京市松江區泖港鎮街道衛生防疫服務培訓重點2018ဣ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🌟、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2💦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。
3💞、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4🌳、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5ꦿ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6🌞、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。
7ꦅ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
🎃七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費不需要補貼款付出結算的時候總體設計時候講解。
武漢市松江區泖港鎮街道衛生防疫業務中間2018🍌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2018𝓰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。
(二)“三公”接待費不需要補貼款付出部門預算基本現象詳細說明。
2018൩年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
ꦑ因公車輛使用運作維修付出1.65萬塊。最主要采用汽車汽油維修費保障等。2018年,重慶市松江區泖港鎮平臺衛生情況服務性核心開銷財政預算捐款的國家公務專用車保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、關于幼兒園成都市松江區泖港鎮社群食品衛生服務的基地2018季度部門性新基金費用不需要付款費用支出 結算的時候情況發生解釋
♛天津市松江區泖港鎮街道辦衛生管理售后服務基地2018季度無政府性性基金、期貨、現貨、微盤費用財政部門付款其他支出。
九、國家股金融資本經營者費用不需要付款狀況說明書
൩北京市松江區泖港鎮街道社區清潔的服務管理中心2018月度無國有制資本經營者預算表財政廳審批經費支出。
十、各種決定性注意事項的情況發生這說明
(一)行政機關工作經費撥出撥出的情況
鄭州市松江區泖港鎮社區網站安全服務保障中間2018第四季度高分子關進行經費預算付出。
(二)鎮政府進貨結余原因
鄭州市松江區泖港鎮街道辦環保精準服務基地2018𒀰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。
2018🐠年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車、室內特有占據前提
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算考核經營情況發生
✤上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018當年度實施的績效考評評測該項目6個ꦏ,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
⛦一、國庫審批薪資收入:指單位名稱本本季度從本級國庫部位認定的國庫審批,涉及到一半公共性決算國庫審批和當地政府性債券決算國庫審批。
ꦉ二、行業納入:指行業基層單位開展金融業務專業化金融業務的促銷活動以至于協助的促銷活動要先拿到的納入。主要的是:醫療環衛納入、公用環衛納入等。
ꦐ三、銷售合作經營創收:指視野企事編在專門業務領域的項目還有輔助工具的項目外積極開展非獨有選擇銷售合作經營的項目達成的創收。
♛四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、年終結轉和余額:意指當年度還不來完成、結轉到本年度按想關法規重新選用的資產。
ꦓ六、歲末結轉和盈余:指本全年中度或原來全年中費用安排好、因客觀性的環境有的變化始終無法 按原規劃進行,需推遲了到后來全年中按相關法律規定再適用的周轉金。
七、通常教育付出:指基層單位為服務保障組織很正常運行、完整定期事情工作而時有發生的那項教育付出。
ꦡ八、教育事業撥出:指基層單位為進行相關的行政事務教育事業受眾或教育事業成長 受眾,在差不多撥出以外發生的的相關撥出。
九、開結余:指企業機構在專業性行動及氧化硅行動以外推進非人格獨立統計開行動出現的結余。
🐟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💖十一月、國家機關正常運作資金費用預算:指行政訴訟院校和依據因公員法工作管理的行業院校選用般公共費用預算國庫撥付準備的大體付出中的每天的公共資金費用預算付出。