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2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 公布精力:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區石湖蕩鎮街道辦安全衛生服務于中

2018月度部們部門預算

 

 

 


目  錄

 

獨一一些 昆明市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生監督服務項目主情況

一、主要職責范圍

二、醫療組織機構成

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、工資撥出竣工決算總表

二、薪資收入竣工決算表

三、支出費用結算的時候表

四、財務補貼款收入來源開支部門預算總表

五、通常公共性概預算不需要付款花費結算的時候表

六、一樣 公眾項目預算財政費用支出 補貼款基本性費用支出 部門預算表

七、般共同費用財政廳捐款“三公”資金投入及行政單位運動資金投入費用支出 部門預算表

八、政府部門性股權基金工程預算財政廳審批性支出部門預算表

九、凈資產過負債的情況發生表

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第八區域 代詞講解

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、常見職責權限

ꦏ    以居委干凈精準產品保障心中側重于體,全科咨詢師為帶頭人,能夠率的使用居委資源共享和適于系統,以居住者建康為心中,家族為部門乃至每一位員工,居委為時間范圍,訴求為主導性,以女人、孩子、中國60歲老人、慢牲患兒、殘廢人人為先點,以完成居委的注意干凈話題,考慮大致干凈精準產品保障訴求為重要性,融治療、醫療器械、身體養生、康復站、建康幼小銜接為分立式,能夠、區域經濟、簡單方便、融合、連續不斷的底層干凈精準產品保障。由部門乃至每一位員工經理部門乃至每一位員工利用三定解決方案等相關設定中含關注意職責輸入。

二、部門安裝

🔜上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年終薪水收入支出預算總表

機關單位:萬元左右

薪資

費用支出

新項目

竣工決算數

工程

部門預算數

一、財政資金撥付純收入

3396.86

一、基本工作性工作經費支出

 

  中間:國家性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政廳付款

 

二、外交活動其他支出

 

二、上一級補助款薪資收入

 

三、中國國防費用

 

三、衛生事業利潤

2175.25

四、公眾安全管理開支

 

四、操作薪水

 

五、的教育付出

4.32

五、加盟方上交收錄

 

六、科學課的技術費用支出

 

六、各種效益

323.32

七、文化教育體育課與山東新農商軟件科技有限公司開支

 

 

 

八、社會的保護和擇業付出

361.38

 

 

九、醫用衛生學與方案生二胎撥出

5514.56

 

 

十、節約能源環保型收支

 

 

 

十一月、城鄉統籌街道辦收支

 

 

 

第十二、農業和林業水支出費用

 

 

 

十四、交通費輸送收支

 

 

 

十四、市場地質勘察信息等撥出

 

 

 

二十、商業貼心服務貼心服務企業等總支出

 

 

 

第十五、互聯網金融支出費用

 

 

 

二十七、捐助相關的地區教育支出

 

 

 

二十、土地海底氣象局等結余

 

 

 

十八、商品房服務收入支出

1.89

 

 

四十、糧油加工資源存量收支

 

 

 

二11、別的其他支出

 

本年度個人收入總計

5895.43

年初結余加總

5882.15

用自己事業私募基金填補開支差額

 

節余確定

13.28

年終結轉和節余

 

半年度結轉和節余

 

總金額

5895.43

總結

5895.43


2018全年度薪資結算的時候表

企業單位:萬的大寫

工程

本年度薪水合計數

財政部門付款純收入

上一級補貼薪資

企業發展納入

運作利潤

附帶單位名稱上交創收

別收錄

功能分類
科目編碼

管理費用公司名稱

自動求和

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

培訓撥出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

另一個學校收支

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

另外基礎教育收支

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

社會的保駕護航和就業機會收入支出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業廠家離提前退休

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

工作標準離養老金

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

部門事業上的計量單位基本性給養老穩妥繳納收支

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記事業上部門職業選擇年金激費費用支出

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備清潔與規劃養育費用支出

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

基成醫療器械衛生間平臺

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

中小城市特別衛生情況設備

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

各種基層工作診療健康設備性支出

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

公益性環衛

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

差不多服務于性環境衛生服務于

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業性基層單位醫遼

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

參公廠家醫藥

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

往房有保障教育支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房機構改革其他支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

房產住房基金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018每年花費結算的時候表

企業單位:萬

活動

本年度撥出加總

最基本性支出

產品結余

繳納上一級總支出

操作費用

對加盟企事業單位津貼費用支出

功能分類
科目編碼

專業科目名號

加總

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

育兒教育收入支出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

兩種學前教育開支

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

兩種培訓經費支出

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

世界 得到保障和就業機會總支出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟工作標準離退居二線

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

事業有成單位名稱離養老

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

工商登記事業上的企公務員大多養老院人壽保險付費付出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

機關事業有成機關單位事業有成機關單位職業技能年金交款性支出

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

公共衛生管理衛生管理與年度計劃生肓花費

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

基層組織醫療設備衛生防疫貸款機構

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

市政街道辦事處清潔衛生構造

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

另一個下基層醫療保健環境衛生構造性支出

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

通用衛生間

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

大多服務性環保服務

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

行政機關人事工作單位醫療保障

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

創業單位名稱治療

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

自建房服務教育支出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改制教育支出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

公房住房基金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018財政資金年度財政資金付款創收費用支出 部門預算總表

單位名稱:萬的大寫

年收入

經費支出

工作

預算數

建設項目

合計數

般共公費用預算財務審批

當地政府性理財產品項目預算財政局審批

一、常見公開概算財務審批

3396.86

一、一般的公開產品費用支出

 

 

 

二、當地政府性債券財政性預算財政性捐款

 

二、外交活動開支

 

 

 

 

 

三、國防教育總支出

 

 

 

 

 

四、共公的安全花費

 

 

 

 

 

五、幼兒教育花費

 4.32

4.32 

 

 

 

六、地理學方法其他支出

 

 

 

 

 

七、藝術體育競技與新傳媒花費

 

 

 

 

 

八、生活保護和人才需求收支

361.38 

361.38 

 

 

 

九、醫藥衛生防疫與年度計劃生二胎教育支出

3029.27

3029.27

 

 

 

十、發展節能環境保護環境保護總支出

 

 

 

 

 

國慶、城鎮街道社區費用

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水費用

 

 

 

 

 

第十五、交通配套及運輸結余

 

 

 

 

 

十四、市場探礦資訊等付出

 

 

 

 

 

第十五、商業樓服務保障業等結余

 

 

 

 

 

第十六、金融科技花費

 

 

 

 

 

二十七、支援另一各地支出費用

 

 

 

 

 

二十、土地淺海氣象條件等其他支出

 

 

 

 

 

第十九、居住房保險收支

1.89 

1.89 

 

 

 

2、調味品廢舊物資自給率開支

 

 

 

 

 

二十一月、相關付出

 

 

 

年初薪資總計

3396.86

當年度結余加總

 3396.86

 3396.86

 

月初財務捐款結轉和節余

 

歲末民政付款結轉和余額

 

 

 

      一樣 公開項目預算財政支出補貼款

 

 

 

 

 

      部門性資金項目預算財政局捐款

 

 

 

 

 

總金額

3396.86

總額

 3396.86

 3396.86

 

 


2018全年度通常情況下公用財政部門預算財政部門補貼款花費結算的時候表

政府部門:W

創業項目

累計數

常規開支

品牌費用支出

性能區分

管理費用商品編碼

課程品牌

205

 

 

教育學校結余

4.32

 

4.32

205

99

 

別培訓撥出

4.32

 

4.32

205

99

99

各種教育教學花費

4.32

 

4.32

208

 

 

社交質量保障和專業教育經費支出

361.38

361.38

 

208

05

 

政府部門事業心政府部門離離休

361.38

361.38

 

208

05

02

事業上的廠家離辭職

0.10

0.10

 

208

05

05

行政標準事業上標準基礎養老生活保費付款支出費用

272.26

272.26

 

208

05

06

的單位事業發展的單位崗位年金手機繳費花費

89.02

89.02

 

210

 

 

醫療保障衛生間與工作計劃生孩子撥出

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

基成醫用衛生情況裝置

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

城市發展社群衛生防疫裝置

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

其他農村基層醫藥清潔平臺性支出

4.09

 

4.09

210

04

 

服務性安全衛生

422.21

390.48

31.73

210

04

08

基本性公用設施安全的服務

422.21

390.48

31.73

210

11

 

行政訴訟事業上企業單位治療

152.73

152.73

 

210

11

02

參公公司醫療器械

152.73

152.73

 

221

 

 

居住房后勤保障其他支出

1.89

1.89

 

221

02

 

房間改制支出費用

1.89

1.89

 

221

02

01

公房社保公積金

1.89

1.89

 

加總

3396.86

2963.19

433.67

 


2018年終般公用財政預算預算財政預算審批基礎費用竣工決算表

  政府部門:上萬元

該項目

自動求和

的人員經費支出

公用設施事業費

第三產業劃分

課目代碼

課程和科目名號

301

 

月工資春節福利費用

2963.09

2963.09

 

301

01

  主要員工工資

402.94

402.94

 

301

02

  補貼費補貼費

199.57

199.57

 

301

03

  總獎

50.63

50.63

 

301

06

  飯食津貼費

118.37

118.37

 

301

07

  工作績效工薪

899.65

899.65

 

301

08

機構行業公司的根本養老商業險商業險費

453.93

453.93

 

301

09

職位年金繳納費用

89.02

89.02

 

301

10

員工常見醫療保健商業險交款

 

 

 

301

11

公務活動員醫療設備補帖繳納

 

 

 

301

12

別市場經濟保險付款

 

 

 

301

13

居住房北京公積金

1.89

1.89

 

301

14

醫療保障費

152.73

152.73

 

301

99

  另外的月薪社會福利收入支出

594.367

594.36

 

302

 

商品是和服務培訓花費

0.1

 

0.1

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  包裝印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  辦理手充值續費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服管控費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)價格

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  國家公務迎送費

 

 

 

302

18

  通用型村料費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專業級燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  授權委托書業務員費

 

 

 

302

28

  商會專項經費

 

 

 

302

29

  副利費

0.1

 

0.1

302

31

  公務接待公務車啟動維持費

 

 

 

302

39

  其他的鐵路交通資金

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加花費

 

 

 

302

99

  某些餐品和服務培訓總支出

 

 

 

303

 

對我和家的補貼申請書

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補助金

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

自身林果生產的津貼

 

 

 

303

99

  其它的個人賬戶家庭式的補貼結余

 

 

 

310

 

資本性費用支出

 

 

 

310

02

  辦公樓生產設備添置

 

 

 

310

03

  專業的設備新購

 

 

 

310

07

  數據網咯及系統軟件購入系統更新

 

 

 

310

13

  因公出行用車添置

 

 

 

310

19

  另外的交通管理方式折舊費

 

 

 

310

22

  無形之中房產購置費

 

 

 

310

99

  其它充分性付出

 

 

 

加總

2963.19

2963.09

0.1

 


2018半年度基本上共同財務預算財務撥付“三公”資金及政府機關加載資金支出費用預算表

機關單位:億元

常見公共性概預算財政支出付款“三公”金費

政府部門開機運行

事業費預算數

總計

因公出國旅游

(境)費

國家公務買車添置及啟用費

因公接待廳費

小計

公務接待買車

租賃費費

公務接待出行用車

運營費

決算數

竣工決算數

費用預算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

決算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018全年人民政府性基金投資估算財務撥付撥出預算表

計量單位:萬塊人民幣

該項目

累計

大致性支出

內容撥出

作用種類

課程和科目標識號

課目標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年債務負債率情況報告表

 

 

總額機構:萬的大寫

 

數據

價格

月初數

年尾數

今年初數

年底數

一、資金合計數

——

——

2981.29

3117.89

   (一)流通資金

——

——

 885.50

726.83

   (二)固定的資本

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

♒                          通常情況因公公務車

 

 

 

 

🌊                          監察交警執法用車的

 

 

 

 

꧒                          勞動防護行業能力用車的

 

 

 

 

💝                          某個用車的

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

🙈               4.另一個調整資金

——

——

976.14

1111.61

ꦗ        減:積累折舊費用及減值準備工作

——

——

 

 

   (三)經常性資金

——

——

 

 

   (四)搭建網項目工程

——

——

 

 

   (五)神圣財力

——

——

 

 

𝐆        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)同一財力

——

——

 

 

二、外債累計數

——

——

 455.41

 283.46

三、凈固定資產總金額

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、有關于西安市市松江區石湖蕩鎮居委健康服務性基地2018每年薪資花費預算總體布局前提闡述

滬市松江區石湖蕩鎮區域清潔衛生服務培訓中央2018♍年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、關與深圳市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生管理服務培訓重心2018本年創收預算實際情況報告書

上年👍收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、針對昆明市松江區石湖蕩鎮平臺衛生管理保障服務辦公室2018月度其他支出結算的時候的情況表示

本年度𒐪支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、并于北京市松江區石湖蕩鎮社區居委會安全服務的平臺2018全年國庫補貼款工資收支總體性情況反映

廣州市市松江區石湖蕩鎮社群衛生管理產品機構2018🔥年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、相對于天津市松江區石湖蕩鎮社群清潔服務質量重點2018年終普通公共性費用財政資金撥付撥出部門預算條件詳細說明

(一)通常前提公共信息估算財政性審批總支出結算的時候總體性前提

南京市松江區石湖蕩鎮街道社區安全衛生業務中心點2018🍃年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)正常公共服務項目預算財政局補貼款支出費用部門預算結構設計實際情況

沈陽市松江區石湖蕩鎮平臺環保業務中心的2018🔴年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)大部分公用設施估算不需要付款支出費用部門預算明確現狀

北京市松江區石湖蕩鎮社區居委會清潔的服務管理中心站2018❀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1🧜、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2❀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3⛦、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4ཧ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5ౠ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6▨、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7🌟、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8⛎、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9💯、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、觀于佛山市松江區石湖蕩鎮街道社區環境衛生的服務中2018年中一般來說公用設施工程預算財政部門捐款幾乎教育支出部門預算現狀就說明

鄭州市松江區石湖蕩鎮居委會干凈衛生售后服務重心2018✃年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1🧜、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

ꦚ七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政結余付款結余竣工決算基本癥狀證明。

南京市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生管理安全服務機構2018🍌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”預備費民政捐款撥出部門預算明確實際情況闡述。

2018🐷年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。ꦺ因公私車使用系統維護收支0多萬元。2018年,濟南市松江區石湖蕩鎮特別清潔安全服務重心分屬各預算表機關單位開銷財政廳付款的因公小二租車享有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、有關滬市松江區石湖蕩鎮街道辦公共衛生功能中2018當年度部門性母基金概算財政局補貼款總支出竣工決算前提講解

𝔉重慶市松江區石湖蕩鎮平臺清潔衛生售后服務點的2018財務年度無政府部門性理財產品費用預算財務撥付撥出。

九、國企資本投資營業成本預算不需要捐款具體情況表明

深圳市松江區石湖蕩鎮街道辦健康服務管理中央2018當年度無國家基金開概算不需要補貼款支出費用。

十、別的關鍵性方式方法的情形解釋

(一)國家機關作業勞務費收支環境

沈陽市松江區石湖蕩鎮小區清潔衛生保障服務管理中心2018年終硅化物關正常運行事業費其他支出。

(二)以政府采購項目管理付出情況發生

重慶市松江區石湖蕩鎮社群衛生管理服務管理重心2018🦹年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)行駛、房產特色占地具體情況

成都市松江區石湖蕩鎮居委公共衛生精準服務重心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算考核操作情況

𝔍上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個🎃,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🅷一、國庫資金廳資金補貼款純收入:指方上全年度從本級國庫資金廳資金部門乃至每一位員工作為的國庫資金廳資金補貼款,包擴般公共信息費用表國庫資金廳資金補貼款和現政府性債券費用表國庫資金廳資金補貼款。

🐭二、工作薪資薪資工資:指工作標準積極開展職業 業務流程移動組織舉例輔助軟件移動組織具有的薪資薪資工資。常見是:醫疔薪資薪資工資、制劑薪資薪資工資、另外的薪資薪資工資等。

三、加盟薪資:指事業上的組織在正規專業服務行動簡答輔助工具行動外落實非獨自統計加盟行動完成的薪資。

🐎四、許多效益來源:指部門有的除“財政預算審批效益來源”、“企業發展效益來源”、“自主經營效益來源”等之外的效益來源。

五、年末結轉和余額:是以當年度并未做完、結轉到當年度按有關的信息規定標準馬上選擇的錢。

🎶六、年終結轉和盈余:指年初度或現在年終目標預算表安排好、因合理性先決條件發生的變化規律始終無法按原工作計劃開展,需延后到后后年終目標按相關相關規定接著操作的金額。

七、基本上總性支出:指組織為保駕護航組織 正常的機器運行、結束守則工做任務而發生了的各類總性支出。

🐼八、業務總收支:指的單位為完整既定的政府部門業務工作或事業成長 目的,在總體總收支認知能力時有發生的基本總收支。

九、營運收入撥出:指事業心工作單位在專科話動及外掛話動之下推進非自主折算營運話動情況的收入撥出。

🗹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♕十一月、政府部門機關開機運行人事費:指政府部門企事業單位編制名稱和對比因公員法維護的人事企事業單位編制名稱利用常見通用工程預算國庫審批科學安排的基本上開支中的日常化公供人事費開支。

 

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