南京市松江區永豐街道街道衛生間服務管理學校
2018當年度監管部門竣工決算
目 錄
首個部件 成都市松江區永豐街辦社區居委會食品衛生提供服務重點概貌
一、關鍵職能作用
二、部結算的時候單位名稱購成
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資費用支出 竣工決算總表
二、盈利部門預算表
三、花費竣工決算表
四、民政撥付薪資收入性支出預算總表
五、平常公共信息概預算財務付款收支部門預算表
六、一般的服務性概預算財政局補貼款基本性結余部門預算表
🧔七、似的公共服務財政收入支出預算財政收入支出補貼款“三公”預備費預算及行政機關正常運行預備費預算收入支出預算表
八、政府部門性新基金預算表財政性審批結余結算的時候表
九、固定資產過負債的原因表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
然后要素 名稱解釋一下
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、一般工作職責
൩服務本土區的常規醫藥、普遍病多見病的病號保養、回復期病號的康復訓練診治與病號保養、公開環保治療與養身工作。
二、學校設施
𓆉按照給出責任,深圳市松江區永豐街辦街道辦事處環保工作主設獨立設置公司,包擴:辦工室、醫務科、應對養生科、企業財務科、醫院門診、診室及6個清潔衛生功能站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018第四季度部門管理部門預算表
2018本年度薪資結余部門預算總表
公司:萬美金
薪水 |
花費 |
||
頂目 |
竣工決算數 |
建設項目 |
竣工決算數 |
一、國庫補貼款薪水 |
3265.85 |
一、通常情況公用服務性經費支出 |
|
當中:政府性性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政預算撥付 |
|
二、外交政策總支出 |
|
二、上級領導補貼金工資收入 |
158.47 |
三、中國國防性支出 |
|
三、人事年收入 |
2570.23 |
四、公共性安全性高費用支出 |
|
四、經驗年收入 |
|
五、的教育付出 |
3.82 |
五、其他工作單位上交國家使收入 |
|
六、完美技術設備經費支出 |
|
六、另一收入水平 |
625.35 |
七、人文精神體育健康與影視文化付出 |
|
|
|
八、的社會保障部機制和求業開支 |
521.27 |
|
|
九、社區醫療干凈衛生與規劃生殖花費 |
5700.48 |
|
|
十、綠色建筑環境開支 |
|
|
|
五一、村鎮建設社群付出 |
|
|
|
十三、農業和林業水性支出 |
|
|
|
第十三、出行車輛運輸總支出 |
|
|
|
十四、資源量勘察資料等收入支出 |
|
|
|
第十五、商業運作安全夜場服務等花費 |
|
|
|
16、財務其他支出 |
|
|
|
十六、支助其余省市其他支出 |
|
|
|
18、土地大海天氣等費用 |
|
|
|
第十九、住宅確保性支出 |
122.08 |
|
|
20、糧油加工工程材料儲備庫開支 |
|
|
|
二十一月、別開支 |
|
上年薪水累計數 |
6619.90 |
上年付出預估合計 |
6347.65 |
用事業有成投資基金挽救收入支出表差額 |
|
余額計算 |
272.25 |
期初結轉和節余 |
|
年底結轉和盈余 |
|
共計 |
6619.90 |
合計 |
6619.90 |
2018年末利潤竣工決算表
方:千元
品牌 |
年初薪水自動求和 |
財政局審批使收入 |
上司補助款個人收入 |
事業性年收入 |
管理效益 |
其他廠家上交年收入 |
別利潤 |
||||
功能分類 |
課目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
教導其他支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他培訓費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余教肓支出費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社交有效保障了和就業問題性支出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門教育事業企事業單位考試離養老金 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作的單位離提前退休 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關人事的單位基本上養老生活人身險交費經費支出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關衛生事業機關單位角色年金繳納費用總支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥環境衛生與工作方案計劃生育工作收入支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫療服務衛生管理設備 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
省份社區居委會衛生管理組織機構 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
各種表層醫療保健清潔衛生組織 收支 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生監督 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公開衛生學服務性 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業上的企業單位醫療保障★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業的單位醫遼★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房服務費用支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改革方案性支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018第四季度其他支出部門預算表
工作單位:萬塊人民幣
創業項目 |
上年花費合計數 |
大多收入支出 |
頂目結余 |
上交上司撥出 |
經營的經費支出 |
對加盟公司的補助款付出 |
||||
功能分類 |
項目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育總支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他的教育培訓其他支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的教育收入支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場有效保障和出去上班結余 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門教育事業廠家離退休年齡 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心機關單位離退休年齡 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企企事業機關單位企事業機關單位基本性養老服務穩妥納費支出費用★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業廠家的職業年金網上繳費費用★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療干凈干凈與打算發育撥出 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫療保健衛生間貸款機構 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市街道社區安全衛生貸款機構 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
相關基層醫院社區醫療清潔醫院費用 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生間 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共信息衛生間工作 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業發展企機關單位社區醫療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己單位名稱醫療管理★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保護經費支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房轉型費用支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018年中財政資金補貼款工資收入費用竣工決算總表
企業:70萬
收益 |
撥出 |
||||
項目流程 |
竣工決算數 |
新項目 |
合計數 |
般公共信息概算民政撥付 |
中央政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政部門撥付 |
一、通常情況下服務性項目預算不需要捐款 |
3265.85 |
一、通常公共信息服務的其他支出 |
|
|
|
二、政府機關性股權基金預決算國庫付款 |
|
二、外交史結余 |
|
|
|
|
|
三、中國國防收支 |
|
|
|
|
|
四、公共服務健康其他支出 |
|
|
|
|
|
五、培育開支 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、物理學技術性收支 |
|
|
|
|
|
七、藝術球場與文化傳媒收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會的保障機制和就業率費用支出 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫遼衛生情況與準備養育性支出 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、高效壞保開支 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鎮街道辦事處付出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、道路交通公路運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、市場堪探相關信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、服務業服務業等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、互聯網金融開支 |
|
|
|
|
|
十二、扶持其他區域費用 |
|
|
|
|
|
十九、土地海洋能氣象站等開支 |
|
|
|
|
|
19、居住房服務保障其他支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
二十五、調味品物品儲備量開支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、某些開支 |
|
|
|
年初薪資收入自動求和 |
3265.85 |
當年度性支出累計數 |
3265.85 |
3265.85 |
|
年終財政資金撥付結轉和節余 |
|
歲末財政廳補貼款結轉和節余 |
|
|
|
基本上公用設施項目預算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
國家性理財產品預決算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3265.85 |
總結 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018全年通常情況公益性竣工決算不需要審批性支出竣工決算表
機關單位:十萬
新項目 |
總金額 |
總體費用支出 |
工作撥出 |
|||
功效分類管理 會計分類代碼 |
考試科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培育付出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
另一的教育其他支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
另外的教育培訓收支 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社會中有保障和就業前景撥出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業性公司的離退休年齡 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業機構離辭職 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業發展單位名稱事業發展單位名稱根本社會養老保險行業保險行業網上繳費教育支出★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
部門教育事業部門專業年金繳納費用撥出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
整形健康與策劃生殖撥出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫療培訓機構清潔衛生培訓機構 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
縣城區域衛生間系統 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
另一基礎醫療器械衛生監督企業支出費用 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生防疫 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
關鍵公共性公共衛生管理工作 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
財政教育事業企事業單位編制醫療管理★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業機構治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
住宅質量保障總支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
自建房改革的實質費用支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
公房房貸公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
加總 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018第四季度應該共公費用財政預算補貼款首要收入支出竣工決算表
院校:萬美金
建設項目 |
自動求和 |
工作人員專項經費 |
共公經費支出 |
||
第三產業幾大類 學科標識號 |
課程和科目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪春節福利結余 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
根本很大打工族薪資 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
津貼費津貼 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效員工工資 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
機關事業心計量單位事業心計量單位常規養老院安全費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
職業類型年金網上繳費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
教工通常整形安全繳付 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
因公員醫疔補貼網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
某個市場經濟有保障繳納 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
租賃房住房基金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一月薪褔利費用支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
菜品和服務性支出費用 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
印廠費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手交費費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
煤氣費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
水電費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
輕工費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公回國(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用相關管理費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
委托代為金融產品費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
企業工會費用 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
福利性費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
公務接待租車工作系統維護費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
某個公路交通服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他產品和安全服務經費支出 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對人和中國家庭的補貼費 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
的生活補貼金 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫療保障費補貼申請書 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人草業生產制造救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
某些一個人和家的補貼金費用 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
資產管理性總支出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公樓裝備購進 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專用工具產品租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據網路及軟件租賃費游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛購入 |
|
|
|
310 |
19 |
別的道路交通產品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資產投資租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資產管理性開支 |
|
|
|
預估合計 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018月度一般來說公開不需要預算不需要補貼款“三公”費用及單位行駛費用付出結算的時候表
院校:萬塊
一般的公益性概預算財務捐款“三公”事業費 |
危險機關行駛 預備費竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
因公車輛采購及進行費 |
國家公務接待工作費 |
|||||||||
小計 |
因公使用車 新購費 |
因公使用車 啟動費 |
||||||||||
項目預算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018財政部門年度中央政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政部門撥付經費支出結算的時候表
基層單位:W
工程項目 |
合計數 |
差不多總支出 |
新項目費用支出 |
|||
功用分級 幾個會計科目項目編碼 |
題目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中房產負債率現狀表 |
||||
|
|
費用基層單位:70萬 |
||
|
用量 |
總價值 |
||
期初數 |
半年度數 |
本年數 |
半年度數 |
|
一、凈資產總金額 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)外流基金 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)規定股本 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
♛ 通常情況下公務接待小二租車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
𝓰 城管執法執勤點公務車 |
|
|
|
|
ﷺ 特殊專科技術性小二租車 |
|
|
|
|
ꦏ 其他車輛租賃 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
🗹 4.另一個特定資金 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
ဣ 減:累記折舊率及減值開始準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿凈資產 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
𝔉 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多基金 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈財力預估合計 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關與佛山市松江區永豐街道辦社群衛生間安全服務學校2018年中創收開支竣工決算總體目標實際情況就說明
沈陽市松江區永豐街道特別特別衛生監督功能心中2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、關與沈陽市松江區永豐街道街道社區街道社區健康保障管理中心2018每年盈利結算的時候具體情況描述
本年度ꦜ收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、對於深圳市松江區永豐街區社區網站環衛服務于管理中心2018一年度性支出竣工決算癥狀代表
上年♏支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、光于重慶市松江區永豐社區提供服務咨詢中心提供服務咨詢中心社區提供服務咨詢中心安全提供服務咨詢中心2018全年度財政廳審批創收總支出綜合原因講解
西安市松江區永豐街區區域干凈衛生提供服務心中2018年度財政撥款꧋收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、對于天津市松江區永豐街道辦居委會環保服務主2018年末通常公益性成本預算財政部門撥付收入支出部門預算問題闡述
(一)一般來說共同結算的時候財政預算撥付收入支出結算的時候整體來說情形
南京市松江區永豐街邊小區衛生防疫貼心服務核心2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)普通公共服務概算民政審批經費支出竣工決算的結構情況報告
佛山市松江區永豐大街居委衛生監督服務性重點2018🍌年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)通常公用設施項目預算財政性撥付結余竣工決算具有問題
武漢市松江區永豐街辦街道干凈服務于中心站2018💮年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1𓃲、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🅰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4ꦇ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5🧸、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6🤡、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7ܫ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8ꦜ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、至于成都市松江區永豐城市社區服務項目管理中心安全服務項目管理中心2018全年平常公開費用預算財政局補貼款根本開支預算狀況說明怎么寫
南京市松江區永豐道路社區網站衛生情況提供服務核心2018💦年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1🍸、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ꦦ、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
✨七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政預算捐款總支出部門預算總體經濟情況下證明。
武漢市松江區永豐社群社群清潔衛生售后服務學校2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018🌟年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”接待費財政資金付款性支出部門預算基本癥狀介紹。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國工作(境)費由區外辦、區臺辦擔負編制管理,并大一統開放,本部門不用再額外相似開放。
2、⭕上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、公務活動歡迎費結余無
八、介紹南京市松江區永豐街道辦事處社區居委會衛生學售后服務核心2018年政府機構性投資基金成本預算財務撥付撥出竣工決算環境解釋
鄭州市松江區永豐居委特別干凈服務管理中間2018每年無當地政府性基金投資概算財政開支撥付開支。
九、國有化資本投資營業項目預算不需要撥付狀態說明怎么寫
上海市松江區永豐街邊平臺衛生學服務管理中心點2018年度目標無國家投資者營業概算國庫付款花費。
十、同一為重要須知的情況發生說明怎么寫
(一)工商登記運營預備費經費支出時候
成都市松江區永豐街邊街道社區食品衛生貼心服務中央2018季度高分子關運作金費花費。
(二)當地政府企業采購撥出具體情況
傷害市松江區永豐的大街上社群環衛服務培訓中心點2018月度當地政府采買資金額(以補充協議簽定來算)💝為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018🌼年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)來往車輛、別墅獨特占據癥狀
1.此車
ꦛ截止日期2018年12月31日,東莞市松江區永豐街街道辦清潔衛生保障咨詢中心安全使用的基本因公專買車中,由區機構事宜處理局一致食品保駕護航的基本因公專買車為1輛。
2.快裝
🐈截止期2018年12月31日,南京市松江區永豐街鎮平臺衛生間產品管理中心的使用的房源建筑中由區國家機關事情處理局相同調整的蘇州市松江區永豐街辦辦事效率處房子產權的房源建筑為7600平方怎么算米。
(四)工程預算效績管理制度具體情況
ꦓ上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🃏一、國庫補貼款薪資:指計量單位年初度從本級國庫個部門贏得的國庫補貼款,以及通常情況下公共信息項目預決算國庫補貼款和政府辦公室性母基金項目預決算國庫補貼款。
🗹二、事業性性效益:指事業性性部門抓好行業銷售業務游戲活動組織下列關于手游輔助游戲活動組織認定的效益。主要的是:醫療管理效益等。
ꦍ三、營運收錄:指視野基層單位在技術專業保險業務運動以至于引導運動認知能力深入推進非人格獨立統計營運運動選取的收錄。重點是:租出收錄等。
🐠四、另外的效益:指組織贏得的除“財政部門補貼款效益”、“衛生事業效益”、“營業效益”等本身的效益。其主要是:化妝學校體檢項目效益等。
五、年終結轉和盈余:意指上一年度未能達到、結轉到上年按關干相關規定再次便用的金額。
🌸六、年初結轉和余額:指上年末或很早以前年末預算表準備、因可觀必要條件發生的改變不可能按原行動計劃進行,需遲緩到時候年末按關于規程繼讀適用的專項資金。
♛七、總體結余:指部門為服務保障裝置普通 持續運行、完畢日常性做工作安排卡而的發生的貼心的售后服務結余。
💞八、項目撥出:指企業單位為達到相應的行政性工作上重任或創業成長目標值,在差不多撥出外會發生的貼心的售后服務撥出。
🔯九、營運其他總支出:指事業上的院校在專業課程營銷項目方案及氧化硅營銷項目方案外面落實非獨力成本計算營運營銷項目方案造成的其他總支出。
꧃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦬ五一、政府機關運營費用:指行政事務組織和基準因公員法標準化管理的事業上組織動用大部分公共性預算表財務捐款設置的關鍵花費中的每天共用費用花費。