佛山市松江區九亭診所
2018年末機構部門預算
目 錄
一是方面 成都市松江區九亭醫療機構簡介
一、主要的功能
二、團隊預算院校涉及
第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表
一、營收其他支出結算的時候總表
二、薪資竣工決算表
三、結余預算表
四、不需要付款薪資總支出結算的時候總表
五、普通公益性概預算財政局補貼款其他支出預算表
六、般公開預算表財政部門審批大多費用支出 竣工決算表
七、應該公眾成本預算不需要捐款“三公”費用及政府機關運轉費用經費支出預算表
八、部門性股權基金項目預算財政局付款開支部門預算表
九、資金欠債時候表
第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明
四要素 動詞解說
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、首要職能作用
☂九亭醫院口腔科主要的負責九亭鎮及周邊城市群眾綜合評估性醫院器械環衛產品及應急預案應對公共信息環衛應急預案應對、醫院器械應急和婦幼調理等工作上,并可合適的展開多層住宅次醫院器械產品。
二、構造設備
基于所述崗位責任,昆明市松江區🔥九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表
2018一年度盈利收入支出結算的時候總表
的單位:上萬元
收入來源 |
性支出 |
||
創業項目 |
預算數 |
工程項目 |
竣工決算數 |
一、民政捐款創收 |
5560.63 |
一、普遍公共文化服務性服務性費用支出 |
|
在其中:政府部性資金預決算財政支出審批 |
1692.51 |
二、外交政策收入支出 |
|
二、上家補助款純收入 |
|
三、民防其他支出 |
|
三、事業單位使收入 |
13992.62 |
四、公共信息衛生付出 |
|
四、運作凈收入 |
|
五、培養支出費用 |
0.98 |
五、附屬機關單位上交國家效益 |
|
六、專業技巧費用 |
|
六、一些個人收入 |
80.73 |
七、傳統文化田徑與影視傳媒撥出 |
|
|
|
八、社會上有效保障和擇業費用支出 |
261.58 |
|
|
九、醫疔衛生防疫與規劃發育性支出 |
17902.04 |
|
|
十、能效壞保費用 |
|
|
|
五一、新型農村街道社區經費支出 |
1692.35 |
|
|
第十二、農業水其他支出 |
|
|
|
第十五、公共交通輸送結余 |
|
|
|
十四、企業信息勘查企業信息等開支 |
|
|
|
第十、商家服務保障業等其他支出 |
|
|
|
16、銀行業性支出 |
|
|
|
十六、支助其他的區縣費用 |
|
|
|
18、國土局海域氣候等費用支出 |
|
|
|
十八、住宅房后勤保障總支出 |
28.61 |
|
|
二十二、糧油食品廢舊物資收儲開支 |
|
|
|
二國慶、任何付出 |
|
本年度使收入總計 |
19633.98 |
本年度教育支出加總 |
19885.56 |
用人事股票基金填補收入支出表差額 |
262.84 |
余額平均分配 |
|
年終結轉和節余 |
272.99 |
年終結轉和余額 |
284.25 |
總共 |
20169.81 |
合計 |
20169.81 |
2018財政年度盈利結算的時候表
單位名稱:W
產品 |
當年度創收總金額 |
財務補貼款工資 |
上家經濟補貼效益 |
參公年收入 |
經營的凈收入 |
復屬部門繳納使收入 |
同一工資收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
19633.98 |
5560.63 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
208 |
|
|
世界保障措施和學生就業費用 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門教育事業基層單位離養老 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企業發展企業單位通常養老生活保險費用繳付其他支出 |
228.88 |
228.88 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關部門企業發展部門職業分析年金交款結余 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療環保與計劃書生二胎經費支出 |
17651.28 |
3577.93 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
|
私立診所 |
17612.46 |
3539.11 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
01 |
綜合性醫療 |
17602.46 |
3529.11 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
99 |
別的公立學校醫療撥出 |
10 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政視野的單位醫療保健 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業廠家廠家醫學 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
2018年薪資收入竣工決算表
基層單位:萬
的項目 |
年初工資收入自動求和 |
財政預算審批收入水平 |
領導補貼政策創收 |
工作薪水 |
營運年收入 |
附屬醫院機關單位繳納純收入 |
的收益 |
||||
功能分類 |
管理費用公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉建設社群性支出 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
旅游城市基礎上設備匹配費及相應專頂負債收益計劃的付出 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其它城區依據裝置配套工程費準備的費用支出 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房基本保障其他支出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房收入分配改革總支出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年中性支出部門預算表
企業:萬塊人民幣
新項目 |
當年度教育支出合計數 |
基礎支出費用 |
投資項目支出費用 |
上交上級領導性支出 |
經營者付出 |
對加盟公司津貼其他支出 |
||||
功能分類 |
專業科目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
19885.56 |
17029.68 |
2855.87 |
|
|
|
|
205 |
|
|
基礎教育收支 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他的教育學校經費支出 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他幼教支出費用 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的有效保障了和求業收支 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業心院校離辭職 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
基層單位創業基層單位基礎社會養老穩定繳付教育支出 |
228.88 |
228.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上的單位名稱就業年金交款費用支出 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼干凈與規劃養育教育支出 |
17902.04 |
16739.50 |
1162.54 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
名辦的醫院 |
17863.22 |
16700.68 |
1162.54 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
合理衛生院 |
17861.43 |
16700.68 |
1160.75 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
任何公力機構費用 |
1.79 |
|
1.79 |
|
|
|
2018年末費用結算的時候表
工作單位:W
業務 |
本年度付出累計數 |
基本性總支出 |
工作結余 |
繳納上家開支 |
開結余 |
對附帶公司的補貼費費用支出 |
||||
功能分類 |
考試科目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業上的的單位醫用 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業公司醫用 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮居委性支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
中小城市知識基礎安全設施配備費及對照自查報告外債凈收入分配的結余 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另一個城區依據設備設施費科學安排的性支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房安全保障其他支出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間教育體制改革費用支出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年財政資金付款利潤其他支出預算總表
公司:上萬元
薪水 |
性支出 |
||||
業務 |
部門預算數 |
樓盤 |
累計數 |
似的公用設施決算財政局審批 |
國家性債券項目預算財務付款 |
一、般共同項目預算財政局審批 |
3868.12 |
一、正常公共性服務的其他支出 |
|
|
|
二、中央政府性母基金預算表國庫付款 |
1692.51 |
二、外交政策開支 |
|
|
|
|
|
三、國防安全花費 |
|
|
|
|
|
四、共同衛生經費支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓開支 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
六、物理學系統其他支出 |
|
|
|
|
|
七、和文化體肓與傳媒廣告支出費用 |
|
|
|
|
|
八、世界保護和專業教育性支出 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
九、治療干凈衛生與方案懷孕收支 |
3569.72 |
3569.72 |
|
|
|
十、節省節能減排性支出 |
|
|
|
|
|
11、城鎮社群收入支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
第十二、畜牧業水結余 |
|
|
|
|
|
十五、公路網運輸車經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘察企業信息等總支出 |
|
|
|
|
|
十四、工商業精準服務業大頭等撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、互聯網金融經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助同一東南部費用支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源海域氣象條件等開支 |
|
|
|
|
|
十八、房間切實保障其他支出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
二十二、糧油加工油料貯備支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、各種支出費用 |
|
|
|
年初工資收入加總 |
5560.63 |
本年度費用累計數 |
5553.24 |
3860.89 |
1692.35 |
年終財政部門審批結轉和節余 |
264.40 |
年底財政局捐款結轉和余額 |
271.79 |
208.21 |
63.58 |
一半服務性項目預算國庫審批 |
200.98 |
|
|
|
|
政府部性投資基金概算不需要補貼款 |
63.42 |
|
|
|
|
總結 |
5825.03 |
總結 |
5825.03 |
4069.10 |
1755.93 |
2018季度通常通用預竣工決算不需要補貼款教育支出竣工決算表
廠家:萬
項目 |
自動求和 |
通常總支出 |
活動其他支出 |
|||
功能性分為 考試科目代碼 |
管理費用名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育收入支出 |
0.98 |
|
0.98 |
205 |
99 |
|
另外教育培訓收支 |
0.98 |
|
0.98 |
205 |
99 |
99 |
各種幼兒教育支出費用 |
0.98 |
|
0.98 |
208 |
|
|
社會生活有效保障了和求業結余 |
261.58 |
261.58 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟視野單位名稱離退體 |
261.58 |
261.58 |
|
208 |
05 |
05 |
機關公司企業公司最基本社會養老安全安全納費收支 |
228.88 |
228.88 |
|
208 |
05 |
06 |
單位名稱事業有成單位名稱職位年金付款性支出 |
32.70 |
32.70 |
|
210 |
|
|
醫療保健安全與方案生孕收支 |
3569.72 |
2631.19 |
938.53 |
210 |
02 |
|
公立三甲專科醫院專科醫院 |
3530.90 |
2592.37 |
938.53 |
210 |
02 |
01 |
結合醫院專家 |
3529.11 |
2592.37 |
936.74 |
210 |
02 |
99 |
其它公校醫院專家撥出 |
1.79 |
|
1.79 |
210 |
11 |
|
行政性事業性工作單位醫用 |
38.82 |
38.82 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企業單位醫學 |
38.82 |
38.82 |
|
221 |
|
|
居住房保護費用支出 |
28.61 |
28.61 |
|
221 |
02 |
|
自建房改革創新結余 |
28.61 |
28.61 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
28.61 |
28.61 |
|
總計 |
3860.89 |
2921.38 |
939.51 |
2018季度通常公共信息預算表財政資金補貼款大多經費支出竣工決算表
機關單位:多萬元
樓盤 |
累計數 |
的人員經費預算 |
公共經費支出 |
||
城市發展區分 管理費用商品編碼 |
會計分類分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資發福利結余 |
2921.38 |
2921.38 |
|
301 |
01 |
幾乎基本工資 |
522.38 |
522.38 |
|
301 |
02 |
補帖補帖 |
360.90 |
360.90 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價很大打工族薪資 |
1709.09 |
1709.09 |
|
301 |
08 |
行政機關企業機構基本上頤養保險公司費 |
228.88 |
228.88 |
|
301 |
09 |
職業分析年金交費 |
32.70 |
32.70 |
|
301 |
10 |
干部職工大致醫療保障穩定手機繳費 |
38.82 |
38.82 |
|
301 |
11 |
因公員醫療衛生補貼金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
同一中國社會的保障手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
公寓房社保公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些很大打工族薪資福利待遇費用 |
|
|
|
302 |
|
設備和服務于教育支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務的管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待車輛租賃自動運行維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一交通網學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它商品是和精準服務費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和家中的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
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303 |
10 |
個體林業產量補肋 |
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303 |
99 |
各種個人賬戶和生活式的補貼政策結余 |
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310 |
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投資性撥出 |
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310 |
02 |
接待室系統購進 |
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310 |
03 |
多功能通用設備購置費 |
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310 |
07 |
內容網咯及系統采購更新軟件 |
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310 |
13 |
公務接待車輛租賃費 |
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310 |
19 |
其他道路運輸工具采購 |
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310 |
22 |
無型資產投資折舊費 |
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310 |
99 |
相關資本公司性收支 |
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自動求和 |
2921.38 |
2921.38 |
|
ꦗ2018全年基本上公用設施工程預算不需要捐款“三公”勞務費及行政單位執行勞務費費用支出 結算的時候表
部門:萬的大寫
平常共同費用預算財政局審批“三公”經費支出 |
國家機關啟動 費用結算的時候數 |
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累計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動專車購入及加載費 |
公務活動接待處費 |
|||||||||
小計 |
國家公務專車 采購費 |
公務接待使用車 正常運作費 |
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決算數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018每年政府辦公室性私募基金費用預算財政性審批結余部門預算表
單位名稱:萬多
工作 |
累計數 |
常規撥出 |
工程教育支出 |
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功能模塊類別 課程編寫代碼 |
專業科目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
村鎮建設平臺付出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
212 |
13 |
|
縣城理論知識配制配備費及對應著專向資產創收布置的花費 |
1692.35 |
|
1692.35 |
212 |
13 |
99 |
另外地區基礎上設施管理配套設施費設置的收支 |
1692.35 |
|
1692.35 |
總計 |
1692.35 |
|
1692.35 |
2018當年度股權資產負債實際記錄表 |
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的金額公司:上萬元 |
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人數 |
價值 |
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年終數 |
年初數 |
月初數 |
月底數 |
|
一、股權預估合計 |
—— |
—— |
24915.03 |
26734.54 |
(一)流動量資源 |
—— |
—— |
4390.26 |
3874.85 |
(二)固定不變資金 |
—— |
—— |
12363.87 |
13221.44 |
其中:1.房屋(平方米) |
11685.30 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
643 |
645 |
479.37 |
487.13 |
(1)車輛 |
|
|
|
|
♔ 一半公務接待小二租車 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
ඣ 城管執法巡邏租車 |
|
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꧟ 特種作業職業能力使用車 |
|
|
|
|
꧟ 相關出行用車 |
|
|
|
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
932 |
912 |
4066.72 |
4920.67 |
單價100萬元以上專用設備 |
6 |
8 |
1464.46 |
1903.86 |
♚ 4.其他比較固定資本 |
—— |
—— |
52.20 |
48.06 |
🌱 減:累加累計折舊及減值備好 |
—— |
—— |
5088.60 |
5587.47 |
(三)持續投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)在新建網項目 |
—— |
—— |
13062.06 |
15064.63 |
(五)無形中金融資產 |
—— |
—— |
348.23 |
352.78 |
⛄ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
160.79 |
191.69 |
(六)的財力 |
—— |
—— |
|
|
二、債務自動求和 |
—— |
—— |
1575.67 |
1509.61 |
三、凈固定資產加總 |
—— |
—— |
23339.36 |
25224.93 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明
一、有關于鄭州市松江區九亭診所2018一年度納入教育支出結算的時候總體布局原因詳細說明
昆明市松江區九亭醫院口腔科2018🐟年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
二、關于幼兒園沈陽市松江區九亭機構2018財政年度利潤結算的時候情形原因分析
本年度ဣ收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。
三、更多南京市松江區九亭診所2018全年收支結算的時候前提證明
當年度🐻支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。
四、更多鄭州市松江區九亭門診2018全年度財務審批效益花費綜合性事情代表
鄭州市松江區九亭衛生院2018ꦺ年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、相關滬市松江區九亭醫院門診2018月度應該公共信息概算財政資金撥付教育支出竣工決算具體情況代表
(一)普通公開費用財政資金補貼款支出費用部門預算綜合性前提
上海市松江區九亭醫院2018꧅年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。
(二)普遍通用概預算財政性撥付開支部門預算構成問題
成都市松江區九亭診所2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。
(三)基本上公眾費用財政性補貼款總支出竣工決算到底情況
杭州市松江區九亭醫院門診2018🥀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:
1🏅、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。
2🌺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。
ඣ社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。
3𒀰、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。
🌌醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。
꧑醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。
4🐲、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。
六、對沈陽市松江區九亭門診2018財務年度普遍公眾概算財務捐款基礎其他支出竣工決算情況原因分析
杭州市松江區九亭門診2018🍒年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1𒅌、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。
七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政收支審批收支部門預算基本現狀解釋。
成都市松江區九亭醫院科室2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”專項資金財政部門補貼款花費部門預算實際狀況說明。
昆明市松江區九亭醫院專家2018季度無“三公”預備費財政支出費用付款支出費用。
八、關于幼兒園鄭州市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018年終政府辦公室性債券財政局預算財政局審批撥出結算的時候環境說
北京市松江區九亭診所2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:
1𒁏、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。
九、國有控股資本管理操作決算民政捐款時候說明書
武漢市松江區九亭醫院專家2018年度目標無公有資產投資銷售經營預決算財政廳捐款性支出。
十、另一個最重要現狀詳細說明的現狀詳細說明
(一)市直機關進行預備費經費支出的情況
天津市松江區九亭的醫院2018一年度硅酸關啟用費用付出。
(二)當地政府招標計劃支出費用條件
天津市松江區九亭機構2018🦹年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。
(三)車、快裝個性化占用量實際情況
南京市松江區九亭醫院門診2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算業績考核的管理環境
ꦡ上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。
第四部分 名詞解釋
ไ一、國庫費用預算表機構機構捐款收入來源:指相關部門機構上年度目標從本級國庫費用預算表機構機構機構具有的國庫費用預算表機構機構捐款,也包括通常情況下公共服務費用預算表國庫費用預算表機構機構捐款和相關部門性貨幣基金費用預算表國庫費用預算表機構機構捐款。
🦄二、行業收錄來源水平:指行業政府部門組織開展技術專業業務量工作名詞解釋協助工作有的收錄來源水平。最主要的是:治療收錄來源水平等。
ౠ三、運作個人個人收入:指行業部門在的專業國際業務行為以至于助手行為外面推進非人格獨立會計核算運作行為授予的個人個人收入。
ﷺ四、另一薪資年個人個人工資來源:指計量單位作為的除“財政局審批薪資年個人個人工資來源”、“事業有成薪資年個人個人工資來源”、“經營者薪資年個人個人工資來源”等其他的薪資年個人個人工資來源。重點是:日息薪資年個人個人工資來源等。
五、年末結轉和盈余:就是指上一年度還沒有完全、結轉到本年度按密切相關標準規定再次施用的本金。
ꦛ六、歲末結轉和節余:指當年終度或十年前年終概預算準備、因客觀性條件會發生發生改變沒有按原計劃怎么寫實現,需延緩到過后年終按有關系規程馬上運用的信貸資金。
七、根本性結余:指單位名稱為維護學校平常在運轉、達到日常運作運作釣魚任務而突發的多種性結余。
🔯八、新項目其他結余:指標準為達成獨特的人事部門運作任何或行業發展方向關鍵,在關鍵其他結余外面情況的相關其他結余。
九、營運總開支:指企業發展工作單位在行業項目及輔助器項目模版進行非獨力測算營運項目發現的總開支。
💫十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ඣ十一月、部門自動運行接待費:指行政經營方和依據公務活動員法經營的事業上的方的使用一樣共同概算財政預算撥付安排好的基礎事業費總支出中的日常任務共公接待費事業費總支出。