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上海市松江區財政局2018年度部門決算
信息來源: 上線時:2020-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

 

 

 

北京市松江區財政預算局

2018第四季度崗位部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文件目錄

 

獨一環節武漢市松江區財政部門局概述

一、首要行政職能

二、科室部門預算企事業單位形成

第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

一、薪資收入支出費用竣工決算總表

二、收益預算表

三、性支出部門預算表

四、財政局審批工資收入支出部門預算總表

五、一半公共信息預算財政費用支出 付款費用支出 預算表

六、一半公用設施預算財政經費支出補貼款常規經費支出預算表

七、一樣 通用部門預算財政局捐款“三公”費用及部門工作費用其他支出部門預算表

八、地方政府性股票基金概預算財政預算捐款收入支出結算的時候表

九、財產資產負債原因表

第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

然后環節專有名詞解答

 

 

 

 

 

1局部佛山市松江區國庫局慨況

 

一、核心行政職能

🅺松江區國庫局用于區人民人民政府性的一兩個綜合評估金錢經營行業,重點復雜貫徹落實情況落實完成國度、杭州市和區關于國庫崗位的國內的法律標準和新規性規章制度;組織性開展參公編區國庫崗位影響期規劃區和年中國庫結余財政概決算,保證 人代會使用的財政概決算結余均衡性;對財政概決算內各樣專門財力或人民政府性部門參公公司計量實現經營監控功能;審批流程小居民區人民政府性部門參公公司客戶賬戶的舉辦;組織性開展推進對小居民區客戶和公司的會計學科監控功能和會計學科經營;貫徹落實情況落實完成人民人民政府性銷售關于新規性;籌辦區人民人民政府性交辦的以及作用等管理職能。

二、科室結算的時候機構組成部分

🎉從費用預算基層單位名稱結構看,傷害市松江區不需要布局門部門預算具有:傷害市松江區不需要局本級部門預算、員工行政性企業發展基層單位名稱部門預算。

納入上海市松江區財政局2018年度部門決算編制范圍的單位包括:

序號順序

工作單位明稱

備注名稱

1

重慶市松江區民政局(本級)

 

2

成都市松江區不需要局不需要所

 

3

鄭州市松江區財政資金督察稅務稽查咨詢中心

 

4

鄭州市松江區財稅財務人員管理系統服務項目重心

 

5

東莞市松江區國庫收付核心

 


第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

2018一年度盈利撥出竣工決算總表

方:萬余元

薪資

性支出

建設項目

部門預算數

好項目

部門預算數

一、財政支出捐款營收

5,450.07

一、常見公用保障其他支出

4,228.56

中間:政府性性私募基金概算民政補貼款

 

二、外交政策收入支出

 

二、上一級經濟補貼收入水平

 

三、國家安全開支

 

三、事業上的營收

 

四、共公安全管理結余

 

四、生意年收入

 

五、幼兒教育付出

 

五、其他方繳納個人收入

 

六、科學學高技術支出費用

 

六、各種創收

86.80

七、人文精神教育與文化傳播收入支出

 

 

 

八、中國社會確保和工作開支

564.32

 

 

九、醫療機構衛生間與工作方案生孩開支

111.66

 

 

十、節能降耗安全收入支出

 

 

 

11、城市街道辦總支出

 

 

 

十三、畜牧業水結余

 

 

 

第十五、交行搬家教育支出

 

 

 

十四、教育資源勘測消息等性支出

 

 

 

十六、房地產業工作業等收支

 

 

 

第十五、財務結余

 

 

 

二十七、捐助的中南部教育支出

 

 

 

十七、國土資源浮游生物氣象臺等總支出

 

 

 

19、房屋基本保障經費支出

633.20

 

 

20、油糧東西自給率總支出

 

 

 

二十一國慶、另外開支

 

本年度工資收入自動求和

5,536.87

上年撥出合計數

5,537.74

用教育事業母基金挽救開支差額

 

節余分配比例

 

月初結轉和余額

84.80

月底結轉和余額

83.93

總共

5,621.67

合計

5,621.67


2018財政年度個人收入結算的時候表

標準:萬元左右

活動

當年度薪水累計數

財政性撥付個人收入

上級領導補帖納入

衛生事業個人收入

生產經營使收入

附屬醫院企業上交國家收入來源

的納入

效果等級分類
專業科目打碼

項目種類

合計數

5,536.87 

5,450.07 

 

 

 

 

86.80 

201

 

 

似的公共信息服務收入支出

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

 

民政工作

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

01

行政事務運作

2,593.89 

2,593.89 

 

 

 

 

 

201

06

05

民政國庫業務領域

6.10

6.10

 

 

 

 

 

201

06

07 

資訊化網站建設

953.72 

953.72 

 

 

 

 

 

201

06

08 

不需要委托代理業務流程花費

459.96 

459.96 

 

 

 

 

 

201

06

99 

另一個財政廳公共事務其他支出

214.02

214.02

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會有保障和擇業結余

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關企業院校離退休工資

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口標準化管理人事部門院校離退職

29.62

29.62

 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關行業政府部門最基本社會養老商業險繳納總支出

235.08

235.08

 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關教育事業基層單位專職年金網上繳費支出費用

299.62

299.62

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療環境衛生環境衛生與記劃生孩子總支出

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門事業上院校治療

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

01

行政處方醫治

111.66

111.66

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅保障機制花費

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

 

公寓房改革創新支出費用

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

01

房屋公積金

232.26

232.26

 

 

 

 

 

221

02 

03 

買房貸款貼補

400.94 

314.14 

 

 

 

 

86.80 

 

 


2018年末結余部門預算表

廠家:多萬元

頂目

本年度結余加總

基本性花費

樓盤性支出

上交上一級性支出

營運撥出

對其他廠家補帖費用

功能性等級分類
會計科目商品代碼

項目種類

累計數

5,537.74 

3,903.94 

1,633.80 

 

 

 

201

 

 

一般的公益性產品費用支出

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

 

財政部門公共事務

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

01

行政事務進行

2,594.76 

2,594.76 

 

 

 

 

201

06

05

財務國庫銷售

6.10

 

6.10

 

 

 

201

06

07 

企業信息化管理發展

953.72 

 

953.72 

 

 

 

201

06

08 

財政性都交給行業費用

459.96 

 

459.96 

 

 

 

201

06

99 

相關財政廳行政監察付出

214.02

 

214.02

 

 

 

208

 

 

市場得到保障和人才需求付出

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業發展公司離退體

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

01

歸口服務管理行政處計量單位離離休

29.62

29.62

 

 

 

 

208

05

05

行政政府部門視野政府部門大多頤養保險金付費教育支出

235.08

235.08

 

 

 

 

208

05

06

企事業性企行政單位事業性企行政單位就業年金手機繳費經費支出

299.62

299.62

 

 

 

 

210

 

 

醫用公共衛生與計劃表生殖教育支出

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業政府部門政府部門社區醫療

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

01

行政性基層單位醫療服務

111.66

111.66

 

 

 

 

221

 

 

往房服務保障總支出

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

 

往房教育體制改革花費

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

01

房間北京公積金

232.26

232.26

 

 

 

 

221

02 

03 

買房補貼標準

400.94 

400.94 

 

 

 

 

 


2018年終不需要審批營收支出費用預算總表

機構:萬塊人民幣

收錄

支出費用

品牌

部門預算數

大型項目

預估合計

大部分公眾項目預算財政資金撥付

政府辦公室性私募基金費用預算財政部門審批

一、尋常通用概預算國庫補貼款

5,450.07 

一、基本上公益性服務的教育支出

4,228.56

4,228.56 

 

二、國家性理財產品預算表財政性補貼款

 

二、外交活動花費

 

 

 

 

 

三、飲水機經費支出

 

 

 

 

 

四、公眾穩定經費支出

 

 

 

 

 

五、幼教費用

 

 

 

 

 

六、數學技術性支出

 

 

 

 

 

七、傳統藝術體育運動與山東新農商軟件科技有限公司收支

 

 

 

 

 

八、的社會維護和就業率開支

564.32

564.32

 

 

 

九、醫療設備衛生學與工作方案懷孕費用支出

111.66

111.66

 

 

 

十、低碳干凈費用

 

 

 

 

 

11、城市區域開支

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

第十三、城市交通管理運輸管理收支

 

 

 

 

 

十四、物資探礦數據信息等經費支出

 

 

 

 

 

十六、商家售后服務企業等付出

 

 

 

 

 

十五、金融科技性支出

 

 

 

 

 

十六、救助同一位置教育支出

 

 

 

 

 

二十、土地浮游生物氣象預報等費用

 

 

 

 

 

19、往房基本保障教育支出

546.40

546.40

 

 

 

第二十、調味品工程設備儲備量支出費用

 

 

 

 

 

二11、另外其他支出

 

 

 

年初年收入累計數

5,450.07

本年度教育支出累計

5,450.94

5,450.94

 

年末財政廳撥付結轉和余額

 

年尾國庫審批結轉和余額

83.93

83.93

 

般服務性概預算財政局補貼款

84.80

 

 

 

 

政府機關性貨幣基金財務預算財務補貼款

 

 

 

 

 

累計

5,534.87

總額

5,534.87

5,534.87

 

 


2018年中通常情況公用項目預算財政廳捐款其他支出竣工決算表

部門:萬元左右

好項目

大部分公用工程預算財政資金補貼款收入支出部門預算數

功能表各類

課程和科目編寫代碼

題目名稱

預估合計

總體總支出

建設項目經費支出

201

 

 

正常共公提供服務結余

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

 

財政性事宜

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

01

行政處行駛

2,594.76 

2,594.76 

 

201

06

05

財政預算國庫銷售業務

6.10

 

6.10

201

06

07 

相關教育信息化建筑

953.72 

 

953.72 

201

06

08 

財政預算受托銷售總支出

459.96 

 

459.96 

201

06

99 

另外財政資金事情收支

214.02

 

214.02

208

 

 

社會存在有效保障了和學生就業教育支出

564.32

564.32

 

208

05

 

行政管理事業行業行業離養老

564.32

564.32

 

208

05

01

歸口操作財政的單位離提前退休

29.62

29.62

 

208

05

05

政府機關創業方幾乎養老服務穩定激費支出費用

235.08

235.08

 

208

05

06

企參公方參公方職業分析年金付款結余

299.62

299.62

 

210

 

 

醫學安全衛生與工作規劃養育經費支出

111.66

111.66

 

210

11

 

行政事務事業發展企事業編制治療

111.66

111.66

 

210

11

01

行政處政府部門醫療衛生

111.66

111.66

 

221

 

 

房間保駕護航收支

546.40

546.40

 

221

02

 

商品房機構改革收入支出

546.40

546.40

 

221

02

01

自建房個人公積金

232.26

232.26

 

221

02 

03 

全民購房津貼

314.14 

314.14 

 

總金額

5,450.94 

3,817.14 

1,633.80 


 

2018年末通常情況下公用費用預算財政局審批最基本收支預算表

企業:萬美金

大型項目

大部分公眾費用預算財政預算付款

差不多性支出竣工決算數

區域經濟等級分類

項目商品編碼

課程名號

預估合計

人士費用

共用金費

301

 

薪水福利微信撥出

3,361.53

3,361.53

 

301

01

通常基本工資

459.20

459.20

 

301

02

津貼補貼款補貼款

1114.16

1114.16

 

301

03

績效獎金

410.89

410.89

 

301

04

某些社會的有保障網上繳費

28.63

28.63

 

301

06

伙食費補貼金費

99.00

99.00

 

301

07

績效考核公資

183.15

183.15

 

301

08

政府機關事業標準標準基本的頤養保費激費

235.08

235.08

 

301

09

角色年金付款

299.63

299.63

 

301

10

教職工大多醫遼人身險付費

111.66

111.66

 

301

13

自建房北京公積金

232.25

232.25

 

301

99

某個年薪最新福利支出費用

187.88

187.88

 

302

 

商品是和服務管理付出

384.97

 

384.97

302

01

工作費

48.58

 

48.58

302

02

柔印費

1.37

 

1.37

302

03

咨詢中心費

 

 

 

302

04

程序費

 

 

 

302

05

電費

3.04

 

3.04

302

06

煤氣費

77.79

 

77.79

302

07

電力費

10.51

 

10.51

302

08

保暖費

 

 

 

302

09

物業監管公司監管費

111.56

 

111.56

302

11

旅差費

3.41

 

3.41

302

12

因公回國(境)的費用

 

 

 

302

13

維護(護)費

2.51

 

2.51

302

14

經濟費

1.35

 

1.35

302

15

交互費

0.32

 

0.32

302

16

培順費

16.19

 

16.19

302

17

公務活動招待費

0.34

 

0.34

302

18

使用素材費

 

 

 

302

24

被裝購買費

 

 

 

302

25

專用型液體燃料費

 

 

 

302

26

勞務輸出費

3.92

 

3.92

302

27

委派業務員費

5.15

 

5.15

302

28

公會接待費

30.46

 

30.46

302

29

有福利費

38.44

 

38.44

302

31

因公租車行駛維護費

 

 

 

302

39

其他城市交通收費

1.86

 

1.86

302

40

稅金及擴展費用的

 

 

 

302

99

其他的設備和服務質量費用

28.17

 

28.17

303

 

對本人和家長的補助金

9.53

9.53

 

303

01

離休費

9.40

9.40

 

303

02

退居二線費

 

 

 

303

03

退職(役)費

 

 

 

303

04

撫恤金

 

 

 

303

05

日子補貼政策

 

 

 

303

07

醫疔費

 

 

 

303

08

資助金

 

 

 

303

09

實物獎勵金

 

 

 

303

99

另一個對一個人和的家庭的補貼政策其他支出

0.13

0.13

 

310

 

資產性花費

61.11

 

61.11

310

02

辦公場所機器折舊費

61.11

 

61.11

310

03

專用工具機器購進

 

 

 

310

07

信息查詢網路及電腦軟件購入的更新

 

 

 

310

13

公務活動出行用車折舊費

 

 

 

310

19

另一交通管理的工具折舊費

 

 

 

310

99

另外的投資者性結余

 

 

 

總金額

3,817.14

3,371.06

446.08

 


2018月度普遍公共信息概算財政廳審批“三公”資金及政府機關正常運作資金費用支出 竣工決算表

政府部門:萬美金

通常情況公益性決算財政部門捐款“三公”勞務費

市直機關運動

專項資金竣工決算數

合計數

因公出境

(境)費

公務接待私家車采購及電腦運行費

公務活動商務接待費

小計

公務活動出行用車

采購費

公務活動用車的

行駛費

項目預算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

概預算數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

費用數

竣工決算數

費用預算數

預算數

446.08

1.90

0.34

0

0

0

0

0

0

0

0

1.90

0.34

 


2018年末以政府性債券估算財政部門捐款其他支出結算的時候表

工作單位:來萬

業務

中央政府性私募基金工程預算民政補貼款經費支出竣工決算數

功能鍵幾大類

考試科目編號

專業科目種類

總計

常規經費支出

的項目開支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區財政局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年末資金欠債情形表

合同額標準:萬的大寫

 

人數

的價值

期初數

年終數

年末數

年初數

一、股權累計

——

——

1625.58

1419.26

   (一)傳遞凈資產

——

——

161.75

239.95

   (二)確定股本

——

——

1463.83

1179.31

          其中:1.房屋(平方米)

 3300

 0

354.91

0

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

                   (1)車輛

 

 

🐭                          一樣 公務接待專車

 

 

⛦                          聯合執法執勤點小二租車

 

 

ไ                          獨特的職業水平使用車

 

 

🌜                          另外專車

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

292.04

292.04

               3.專用設備(臺/套)

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

♕               4.別的固定不變資金

——

——

816.88

887.27

♊        減:合計折舊率及減值準備工作

——

——

   (三)長久的投資項目

——

——

   (四)在建設工業

——

——

   (五)隱形的股本

——

——

ꦛ        減:顯示器攤銷

——

——

   (六)其余股權

——

——

二、過負債的總計

——

——

67.95

156.02

三、凈金融資產預估合計

——

——

1557.63

1263.24

 

 

 


第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

 

一、相關沈陽市松江區民政局2018一年度收入來源教育支出整體實際情況這說明

北京市市松江區財政支出局2018🐷年度收入總計為5,621.67萬元、支出總計為5,621.67萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加415.76萬元。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳、信息化建設的一次性項目的資金投入和一次性住房解困工作貨幣補貼。

二、關于幼兒園天津市松江區財務局2018全年度純收入預算現狀說明怎么寫

重慶市松江區財政性局2018🐼年度收入合計5,536.87萬元,其中:財政撥款收入5,450.07萬元,占98.43%;其他收入86.80萬元,占1.57%。

三、更多東莞市松江區財政支出局2018月度花費部門預算癥狀表示

鄭州市松江區民政局2018♑年度支出合計5,537.74萬元,其中:基本支出3,903.94萬元,占70.50%;項目支出1,633.80萬元,占29.50%。

四、觀于傷害市松江區財政廳局2018年末財政資金審批收錄總支出綜合性環境闡述

濟南市松江區財政支出局2018📖年度財政撥款收支總決算5,534.87萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加333.02萬元,增長6.40%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

五、觀于東莞市松江區財政廳局2018年度目標一般的公益性估算財政廳撥付費用支出 預算事情說

(一)一般的公開預結算的時候財政資金審批經費支出結算的時候總的實際情況。

成都市松江區財政局局2018൩年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,占本年支出合計的98.43%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加435.62萬元,增長8.69%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

(二)基本共公預算民政補貼款撥出預算節構實際情況。

重慶市松江區民政局2018𒁃年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)4,228.56萬元,占77.57%;社會保障和就業支出(類)564.32萬元,占10.35%;醫療衛生和計劃生育支出(類)111.66萬元,占2.05%;住房保障支出(類)546.40萬元,占10.03%。

(三)尋常共公預算表財政局撥付花費竣工決算明確問題。

昆明市松江區財政性局2018꧅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,262.63萬元,支出決算為5,450.94萬元,完成年初預算的103.58%。其中:

1⭕、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2,594.76萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費以及水電費、物業管理費和福利費等。年初預算為2,845.31萬元,支出決算為2,594.76萬元,完成年初預算的91.19%。決算數小于預算數的主要原因:預算調整因素,購房補貼功能類科目調整。

2𝓡、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政國庫業務(項)6.10萬元。主要用于:非稅電信光纜月租費。年初預算為4.68萬元,支出決算為6.10萬元,完成年初預算的130.34%。決算數大于預算數的主要原因:項目據實結算。

3🅰、一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項)953.72萬元。主要用于:金財工程管理系統運維、金財工程政務管理及網絡安全信息系統運維、國有資產管理系統運維、預算執行動態監控管理系統開發費、信息系統安全等級保護、信息化項目監理服務、財政性投資資金管理信息系統、金財工程項目庫與預算績效自評價信息系統、松江區國庫集中支付電子化管理平臺改造和松江區政府會計制度核算系統等。年初預算為891.21萬元,支出決算為953.72萬元,完成年初預算的107.01%。決算數大于預算數的主要原因:預算調整因素。

4🔴、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項)459.96萬元。主要用于:財政預算項目績效評價、資產清查核實服務費等。年初預算為580.60萬元,支出決算為459.96萬元,完成年初預算的79.22%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

5♎、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)214.02萬元。主要用于:VPDN租賃費、財政法制建設課題調研、小微企業會計服務和會計監督與檢查。年初預算為255萬元,支出決算為214.02萬元,完成年初預算的83.93%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

6ꦗ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理行政單位離退休(項)29.62萬元。主要用于:離退休人員的福利費。年初預算為47.27萬元,支出決算為29.62萬元,完成年初預算的62.66%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

7🌼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)235.08萬元。主要用于:在職職工的基本養老保險繳費。年初預算為240.52萬元,支出決算為235.08萬元,完成年初預算的97.74%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

8🐎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)299.62萬元。主要用于:在職職工的職業年金繳費。年初預算為20.31萬元,支出決算為299.62萬元,完成年初預算的1475.23%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳以前年度職業年金。

9🐽、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)111.66萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為114.25萬元,支出決算為111.66萬元,完成年初預算的97.73%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

10ꦗ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)232.26萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為263.48萬元,支出決算為232.26萬元,完成年初預算的88.15%。決算數小于預算數的主要原因:按實結算。

11🎶、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)314.14萬元。主要用于:在職職工房改補貼。年初預算為0萬元,支出決算為314.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:科目調整因素,一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)調整為住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。

六、針對濟南市松江區財政預算局2018季度通常前提公眾費用預算財政資金補貼款幾乎付出竣工決算前提解釋

東莞市松江區財政局局2018ജ年度一般公共預算財政撥款基本支出3,817.14萬元,包括人員經費3,371.06萬元,公用經費446.08萬元。基本支出中:

1ಌ、工資福利支出3,361.53萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金和其他工資福利支出。

2ꦅ、商品和服務支出384.97萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費以及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助9.53萬元,主要用于:離休費以及其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出61.11萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于上海市松江區財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政收支審批收支竣工決算綜合狀態說明書怎么寫。

北京市松江區財政廳局2018📖年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.90萬元,支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%,其中:公務接待費支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2018𒁏年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.51萬元,其中:公務接待費支出決算減少0.51萬元。公務接待費支出減少的主要原因是減少了接待批次所產生的餐費。

(二)“三公”費用財政資金撥付總支出部門預算重要情況原因分析。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.34萬元,占100%。具體情況如下:

公務接待費支出0.34萬元,其中:

ꦕ國內公務接待支出0.34萬元,主要用于2批次、21人的接待用餐:嘉興市秀洲區人民政府辦公室15人來松江區考察田園綜合體建設,崇明區財政局6人來松江區學習借鑒行政事業性國有資產管理等方面的經驗。

八、更多傷害市松江區不需要局2018年度目標國家性理財產品估算不需要付款花費部門預算的情況詳細說明

東莞市松江區不需要局2018年無市政府性私募基金預算表財政廳付款總支出。

九、國有控股充分經營的工程預算財政資金補貼款實際情況原因分析

武漢市松江區不需要局2018當年度無國有化資產投資開費用財政廳付款性支出。

十、另外核心裝修細節的現象描述

(一)機構電腦運行預備費費用支出 原因。

꧟上海市松江區財政局2018年度機關運行經費支出446.08萬元,比2017年度增加64.51萬元,增長16.91%。主要原因是新遷辦公樓用電量增加產生的電費。

(二)縣政府企業采購經費支出情況。

上海市松江區財政局2018年度🧸政府采購金額為1373.58萬元,其中:貨物采購金額32.99萬元、服務采購金額1340.59萬元。

2018ꦡ年度本部門面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1373.58萬元。

(三)配送車輛、經過唯一性損壞問題

1.設備

南京市松江區不需要局無國家國家公務小二租車,國家國家公務小二租車保證量為零。

2.房子

🐭直到2018年12月31日,沈陽市松江區財政廳局用到的屋房中由區行政單位公共事務標準化監管局一統配制的某個部門乃至每一位員工房子產權的屋房為6174.78m2米。

(四)財政預算考核管理制度狀況。

上海市松江區財政局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:建全制定方案成本工程預算績效考評維護制度管理,堅持遵循原則執行工作工程項目流程“先評審會、后退庫”的遵循原則,提高了工程項目流程成本工程預算事業編制水平。2018年度松江區財政局無績效評價項目。

 

四、部份形容詞描述

 

🔯一、不需要審批薪水:指單位名稱當一年度度從本級不需要個部門獲得的不需要審批,包含通常情況下公共信息概概算不需要審批和政府機構性債卷概概算不需要審批。

二、衛生事業上營收:指衛生事業上的單位推進的專業工作行動簡答手游輔助行動拿到的營收。

🐲三、運作純個人收入:指事業企業企業在工程專業的業務的過程簡述輔助器的過程囿于組織開展非單獨成本核算運作的過程要先拿到的純個人收入。

𒉰四、另外純創收:指企業拿得的除“財政廳補貼款純創收”、“企業發展純創收”、“操作純創收”等之間的純創收。

五、期初結轉和余額:是以去年度未能完全、結轉到上年按關于 要求立即選擇的的資金。

♔六、年尾結轉和余額:指上本年目標或很久以前本年目標費用預算制定方案、因客觀性的前提條件形成不同沒有辦法按原方案快速執行,需推遲到以來本年目標按相關法規馬上操作的資本。

七、主要撥出:指企業為基本保障組織 正常情況下機器運行、做好日常生活上班成就而發生了的一項撥出。

ꦓ八、創業項目花費:指方為已完成相關的行政性辦公釣魚任務或事業有成成長 指標,在首要花費囿于發生的某項花費。

𒁃九、管理收入支出費用:指自己事業公司的在技術過程及輔助性過程后推進非自己賬務處理管理過程形成的收入支出費用。

𝓀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♛11、企事業發展機關方啟用經費付出花費:指行政性機關方和按照因公員法菅理的事業發展機關方施用似的公共信息費用財政廳補貼款設置的根本花費中的平常公用設施經費付出花費花費。

 

 

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