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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 頒布用時:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

薪資收入

付出

項目流程

結算的時候數

項目

預算數

一、通常共同概預算民政補貼款凈收入

375.84

一、般公共信息貼心服務經費支出

 

二、區政府性股票基金概預算財政局付款純收入

 

二、外交史費用

 

三、公有投資者操作項目預算財政廳審批營收

 

三、國防軍事開支

 

四、上級領導補貼申請書工資收入

 

四、公共服務健康安全總支出

 

五、企事業利潤

 

五、教育輔導收支

 

六、經營者營收

 

六、合理技術應用收支

 

七、加盟標準上交收入水平

 

七、人文國內旅游體育乒乓球與影視文化費用支出

 

八、同一收錄

 

八、發展基本保障和就業機會支出費用

26.42

 

 

九、干凈正常費用

279.06

 

 

十、節電安全費用支出

 

 

 

國慶、城鄉統籌平臺性支出

 

 

 

第十二、農業水收入支出

 

 

 

十四、出行貨運費用支出

 

 

 

十四、教育資源堪探工業園相關信息等付出

 

 

 

第十三、商業圈服務保障業等費用支出

 

 

 

十五、金融投資教育支出

 

 

 

十八、扶持別的東北部結余

 

 

 

18、自然美資源的海底形象等收支

 

 

 

19、自建房質量保障付出

69.07

 

 

二是、調味品救災物資收儲結余

 

 

 

二五一、集體所有制資本生產經營費用經費支出

 

 

 

二第十二、氣象災害防范及緊急服務管理撥出

 

 

 

二十四、某個撥出

 

 

 

2四、抗疫尤為國債設置的開支

 

本年度純收入自動求和

375.84

上年費用支出 累計數

374.56

用非民政付款盈余

 

盈余分配權

 

月初結轉和盈余

 

月底結轉和余額

1.28

總結

375.84

總額

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

工程

上年納入累計

財政資金審批收錄

上級部門補貼費納入

事業單位收入水平

合作經營盈利

附屬的單位上交薪資

其他個人收入

基本功能各類
幾個會計科目數字

項目品牌

加總

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

社會生活服務保障和就業率收入支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

政府部門企業發展部門醫養費用

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  機構企事業標準差不多關于養老地產養老商業保險交費性支出

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  國家機關工作單位名稱職業的年金交款支出費用

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

衛生管理安全總支出

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

行政機關自己事業機構醫療管理

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  行政部門機構醫療機構

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫項目醫疔

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  任何優撫喜歡的人醫療服務付出

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫學確保安全管理事宜

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  人事部門自動運行

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  般行政處管理方法業務

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

住宅基本保障撥出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

房間機構改革教育支出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  居住房社保公積金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  房產買賣津貼

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

創業項目

當年度結余加總

常見支出費用

工作撥出

上交國家上家性支出

開其他支出

對復屬單位名稱補貼費經費支出

效果分類整理
會計分類代碼

會計科目命名

累計數

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

社會發展保護和就業前景其他支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

政府部門事業發展企業頤養天年撥出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  工商登記事業單位考試名稱單位名稱常見養老服務商業保險納費其他支出

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  機關創業組織創業組織職業化年金繳納性支出

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

衛生間營養健康撥出

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

行政機關創業計量單位醫治

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  行政性廠家醫用

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫女朋友醫療衛生

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  某些優撫對方醫療器械費用支出

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

社區醫療保證的管理工作

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政事務運轉

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  一樣 行政控制控制行政監察

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

往房保駕護航其他支出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

公寓房改草支出費用

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  房產個人公積金

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  挑選心儀的房子補貼費

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收錄

性支出

的項目

部門預算數

內容

總計

基本上公用概預算財政支出補貼款

以政府性母基金預算表財政預算審批

國有制資本公司生產經營財政部門預算財政部門捐款

一、應該公共服務財政性預算財政性審批

375.84 

一、一樣公用產品總支出

 

 

 

 

二、政府機關性理財產品費用財政局付款

 

二、國際關系總支出

 

 

 

 

三、國有土地股權投資企業經營成本預算財政局補貼款

 

三、國家安全收入支出

 

 

 

 

 

 

四、公共性健康安全費用支出

 

 

 

 

 

 

五、培育費用支出

 

 

 

 

 

 

六、科學研究技術工藝撥出

 

 

 

 

 

 

七、文化產業出游體育乒乓球與文化傳媒花費

 

 

 

 

 

 

八、世界 切實保障和就業前景開支

26.42

26.42

 

 

 

 

九、環保更健康支出費用

279.06

279.06

 

 

 

 

十、優質優質費用支出

 

 

 

 

 

 

五一、城鄉統籌街道辦事處結余

 

 

 

 

 

 

十三、農林業水經費支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通配套搬運撥出

 

 

 

 

 

 

十四、資源共享探勘工藝消息等花費

 

 

 

 

 

 

15、餐飲業提供服務業大頭等付出

 

 

 

 

 

 

十五、金融創新總支出

 

 

 

 

 

 

十八、經濟援助另一省份收支

 

 

 

 

 

 

18、自動信息海底氣象站等收入支出

 

 

 

 

 

 

黨的十九、自建房保障措施費用

69.07

69.07

 

 

 

 

2、糧油食品物品存量費用

 

 

 

 

 

 

二11、國有控股充分銷售經營概算支出費用

 

 

 

 

 

 

二十三、氣象災害預防治療及應急救援管理制度收入支出

 

 

 

 

 

 

二第十五、許多支出費用

 

 

 

 

 

 

2四、抗疫尤其是國債規劃的花費

 

 

 

 

上年收錄總計

375.84 

本年度費用自動求和

374.56

374.56

 

 

今年初財政廳撥付結轉和盈余

 

年終財政預算審批結轉和節余

1.28

1.28

 

 

一、一樣公益性費用不需要審批

 

 

 

 

 

 

二、縣政府性股權基金估算財政預算補貼款

 

 

 

 

 

 

三、國家股資產管理運作估算財政支出審批

 

 

 

 

 

 

合計

375.84 

總結

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

工程項目

總計

一般經費支出

創業項目開支

功能表幾大類

考試科目編號

考試科目種類

208

世界 保險和專業教育付出

26.42

26.42

0.00

20805

人事部門事業上的單位養老服務付出

26.42

26.42

0.00

2080505

  危險機關企業發展公司的大致頤養天年保障付款支出費用

17.71

17.71

0.00

2080506

  國家機關企事業計量單位網絡職業年金付款性支出

8.71

8.71

0.00

210

衛生管理更健康開支

279.06

212.31

66.76

21011

人事部門事業性企事業編醫療保障

11.28

11.28

0.00

2101101

  行政性的單位醫療管理

11.28

11.28

0.00

21014

優撫群體醫療管理

14.38

0.00

14.38

2101499

  其它優撫文本醫療設備教育支出

14.38

0.00

14.38

21015

醫療器械的保障服務管理事情

253.40

201.03

52.37

2101501

  行政部門程序運行

201.03

201.03

0.00

2101502

  普通政府部門治理工作

52.37

0.00

52.37

221

居住房保障機制收入支出

69.07

69.07

0.00

22102

個人住房收入分配改革經費支出

69.07

69.07

0.00

2210201

  商品房社保公積金

27.81

27.81

0.00

2210203

  賣房津貼

41.26

41.26

0.00

總金額

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

劃算劃分會計分類編碼查詢

題目簡稱

預算數

經濟能力種類

會計分類識別碼

專業科目稱謂

竣工決算數

301

薪資公益福利經費支出

291.96

302

商品價格和貼心服務開支

15.84

30101

  基本的薪資

41.53

30201

  辦公樓費

8.58

30102

  津貼費政府補貼

127.95

30202

  印刷類費

 

30103

  總獎

28.12

30203

  咨詢了解。費

 

30106

  膳食津貼費

7.68

30204

  資質費

 

30107

  績效評價公司

 

30205

  有水費

 

30108

機構事業心計量單位基本的健康養老人壽保險繳納費用

17.71

30206

  商業用電

 

30109

職業分析年金交費

8.71

30207

  郵電通信費

0.02

30110

教職工大體醫療保障商業保險繳納

11.28

30208

  供暖費

 

30111

國家公務員考試醫遼補助款繳納費用

 

30209

  小區物業監管費

 

30112

相關時代質量保障繳納

1.42

30211

  出差費

1.23

30113

房屋北京公積金

27.81

30212

  因公出國工作(境)加盟費

 

30114

治療費

 

30213

  維護(護)費

 

30199

  另一個薪資活動開支

19.75

30214

  供應費

 

303

對他人和家居的補助費

 

30215

  研討會費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  培養費

1.17

30302

  退休年齡費

 

30217

  因公接待工作費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專屬原成本費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝折舊費費

 

30305

  活動經濟補貼

 

30225

  用生物質費

 

30306

  權利救濟費

 

30226

  勞務費費

 

30307

  醫用費津貼

 

30227

  都交給保險業務費

 

30308

  資助金

 

30228

  工會組織資金投入

2.89

30309

  獎學金金

 

30229

  社會福利費

0.6

30310

私人林業生產補肋

 

30231

  公務活動出行操作維持費

 

30311

  代繳中國社會保費費

 

30239

  別的公共交通預算

 

30399

  任何對我和家的補貼政策

 

30240

  稅金及增加成本

 

 

 

 

30299

  另外寶貝和工作收支

0.3

 

 

 

310

投資性付出

 

 

 

 

31001

  房產品物購建

 

 

 

 

31002

  辦公裝修機 采購

 

 

 

 

31003

  使用生產設備采購

 

 

 

 

31007

  數據無線網絡及軟件下載購買升級

 

 

 

 

31013

  因公私家車購入

 

 

 

 

31019

  另外的交通運輸的工具購買

 

 

 

 

31021

  藏品和擺放品置辦

 

 

 

 

31022

  隱形財力采購

 

 

 

 

31099

  另一金融資本性費用

 

工人專項經費總計

291.96

通用資金投入累計數

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

一般的公用設施估算財政廳付款“三公”經費

累計數

因公出國工作

(境)費

國家公務車輛租賃租賃費及正常運行定期檢查費

公務客服客服費

小計

國家公務專用車

添置費

因公出行

程序運行運維費

費用預算數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

成本預算數

部門預算數

費用預算數

部門預算數

預算表數

預算數

項目預算數

結算的時候數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

的項目

今年初結轉和盈余

年初工資

年初總支出

年尾結轉和

盈余

作用的分類幾個會計科目數字

題目品牌

加總

 

 

總金額

關鍵花費

好項目收支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

工作

年終結轉和盈余

年初年收入

本年度付出

年尾結轉和節余

功能鍵區分課程和科目識別碼

考試科目分類

累計數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

資源過負債的情形表

 

 

企業:萬的大寫

 

總數

附加值

年終數

年終數

年末數

年尾數

一、債務累計數

——

——

18.93

29.77

   (一)出入金融資產

——

——

0.77

2.21

   (二)統一資本

——

——

18.74

35.92

✃          至少:1.經過(多1平方米米)

 

 

 

 

🔥                2.通用的機械(臺/套/輛)

 

 

 

 

ꦅ                     當中:(1)小轎車(輛)

 

 

 

 

ꦯ                                 平常公務接待公務車

 

 

 

 

🐻                                 辦案值崗專車

 

 

 

 

🎐                                 特總科技科技出行

 

 

 

 

꧋                                 其他專車

 

 

 

 

🌞                   (2)成本10萬元上通用性機械(包涵此車)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

𝓰                    表中:銷售價300萬元這專門的系統

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

💜        減:總計累計折舊及減值做準備

——

——

0.58

8.35

   (三)太久股本投資人

——

——

 

 

   (四)長期性企業債券項目投資

——

——

 

 

   (五)現建市政工程

——

——

 

 

   (六)隱匿資本

——

——

 

 

꧟        減:累積攤銷

——

——

 

 

   (七)的基金

——

——

 

 

二、資產負債累計數

——

——

0.97

1.45

三、凈資金合計數

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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